你好!你可以按進(jìn)價(jià)的不含稅來(lái)計(jì)算
外購(gòu)商品送給客戶(hù),金額不多,1000元,需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人外購(gòu)商品用于營(yíng)銷(xiāo)推廣贈(zèng)送客戶(hù)禮品,收到的是普票,請(qǐng)問(wèn)視同銷(xiāo)售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷(xiāo)售時(shí)計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
老師,我們是外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶(hù),增值稅視同銷(xiāo)售,但是不計(jì)收入,怎么申報(bào)增值稅呀
外購(gòu)的商品送客戶(hù),商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
老師,我們外購(gòu)的禮品用于贈(zèng)送客戶(hù)。購(gòu)入分錄借:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸銀行存款1130 贈(zèng)送視同銷(xiāo)售價(jià)格為1100元,贈(zèng)送分錄:借:銷(xiāo)售費(fèi)用1143 貸:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)143,請(qǐng)問(wèn)分錄正確嗎?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶(hù)產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦