你好,充這個(gè)欠款沒(méi)有影響的。
老師,我們有對(duì)公和對(duì)私轉(zhuǎn)同一個(gè)供貨商貨款,然后不管是對(duì)公還是對(duì)私這家供貨商都會(huì)給我們開(kāi)票,我的想法是讓老板對(duì)公轉(zhuǎn),但對(duì)公賬戶時(shí)常沒(méi)錢,然后需要老板轉(zhuǎn)款進(jìn)去,老板覺(jué)得對(duì)公轉(zhuǎn)款流水大,不太好,請(qǐng)給個(gè)更好的建議,老板轉(zhuǎn)款對(duì)公賬戶,我就做的實(shí)收資本,實(shí)收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對(duì)公賬戶有錢了,也可以直接轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認(rèn)為流水太大,對(duì)他不好,因?yàn)槊總€(gè)月至少有幾十萬(wàn)的流水,我就不曉得怎么辦了
老師,我想咨詢下,賬上有欠老板的應(yīng)付款也就是報(bào)銷沒(méi)有支付,老板為了給移民做準(zhǔn)備,每個(gè)月都要從公司賬戶有銀行流水,備注就是轉(zhuǎn)款,但是我做賬的時(shí)候是沖這個(gè)應(yīng)付款的,這樣對(duì)我有影響么
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們有一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款(但實(shí)際我們沒(méi)有欠供應(yīng)商的錢了,只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候不是需要我們付稅錢才給開(kāi)票嗎,當(dāng)時(shí)就沒(méi)有拿票,是做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候才一次性拿的票,而且當(dāng)時(shí)都是老板個(gè)人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
老師,我這邊的話老板購(gòu)買的汽車,說(shuō)要算到公司的賬上,但是目前沒(méi)有過(guò)賬到公司,前期老板的首付和貸款都是從公司的賬戶走賬,我這個(gè)要做成老板的借款對(duì)嗎?借其他應(yīng)付款-XX 貸銀行存款
我上個(gè)季度報(bào)表,其他應(yīng)收款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款都很大。就申報(bào)了,稅務(wù)也沒(méi)有找我,我這個(gè)季度不用調(diào)整,申報(bào)就可以。需要把應(yīng)付賬款調(diào)整,因?yàn)閭€(gè)人付款了。寫個(gè)代付款協(xié)議把應(yīng)付賬款沖掉嗎?應(yīng)收賬款有的也是個(gè)人收款了,這個(gè)個(gè)人收款協(xié)議,把應(yīng)收賬款沖掉嗎?預(yù)付賬款很大,再調(diào)整到應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款老板。有的預(yù)付賬款是沒(méi)有確認(rèn)收入,就是有問(wèn)題,對(duì)方欠款,不給了就不給對(duì)方開(kāi)票了。
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問(wèn)沒(méi)明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái),今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?
公司是軟件公司,沒(méi)有成本,然后老板就搞了很多個(gè)體工商戶開(kāi)成本票,做的有合同的,但我也是五月份剛?cè)肼?,匯算清繳是用我的信息去更正申報(bào)了,這個(gè)跟我有關(guān)系不
你好,你是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者是辦稅人嗎?如果是的話,財(cái)務(wù)出了問(wèn)題,你需要承擔(dān)責(zé)任。
我是辦稅人員
財(cái)務(wù)出了問(wèn)題,需要承擔(dān)責(zé)任的
那我現(xiàn)在用別人的身份去更正申報(bào)23年度匯算清繳,那去年的事情就可以跟我沒(méi)關(guān)系吧
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師那些虛的不存在的技術(shù)服務(wù)類發(fā)票,我只要有合同就可以吧
可以的,可以這么做的。