首先,將之前記在預(yù)付賬款 - C 瓷磚公司的 15 萬調(diào)整為應(yīng)付賬款 - A 裝修公司: 借:應(yīng)付賬款 - A 裝修公司 15 萬 貸:預(yù)付賬款 - C 瓷磚公司 15 萬 此時(shí),您公司欠 A 裝修公司的裝修款余額為:300 萬 - 200 萬 - 15 萬 = 85 萬 ,體現(xiàn)在應(yīng)付賬款 - A 裝修公司科目中。
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬??顚S?,收到款我是這樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長期應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款—裝修款200萬 現(xiàn)在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預(yù)付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會計(jì)分錄?
你好。老師。請問我公司裝修款由b公司代付了10萬元,b公司記賬借:其他應(yīng)收款我公司10萬,貸:預(yù)付裝修公司10萬,我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬,收到了30萬發(fā)票,我公司收到發(fā)票的時(shí)候借:長期待攤25萬,進(jìn)項(xiàng)5萬 貸:預(yù)付裝修公司30這樣,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了,發(fā)票多了10萬應(yīng)該還給b公司的
老師 我們有兩個公司,A公司購了辦公樓 ,B公司出款裝修。這情況 這裝修分錄要做B公司的。怎么做。裝修了15萬,發(fā)票也是開B公司的。這分錄怎么做
我想請教下,我們公司欠A裝修公司裝修款300萬,A裝修公司欠C瓷磚公司瓷磚款15萬,A裝修公司叫從我們的公戶代付給C公司瓷磚款15萬,這個賬我不知道怎么充減我們欠A公司的余下裝修款,當(dāng)時(shí)付給C公司15萬的款時(shí),做的是借:預(yù)付賬款15萬-C瓷磚公司,貸:銀行存款 我們前期已付A公司裝修款200萬了,做的是借:預(yù)付賬款-A裝修公司200萬,貸:銀行存款200萬,怎么把這個代A裝修公司的付給C公司15萬的賬給做平
我想請教下,我們公司欠A裝修公司裝修款300萬,A裝修公司欠C瓷磚公司瓷磚款15萬,A裝修公司叫從我們的公戶代付給C公司瓷磚款15萬,這個賬我不知道怎么充減我們欠A公司的余下裝修款,當(dāng)時(shí)付給C公司15萬的款時(shí),做的是借:預(yù)付賬款15萬-C瓷磚公司,貸:銀行存款 我們前期已付A公司裝修款200萬了,做的是借:預(yù)付賬款-A裝修公司200萬,貸:銀行存款200萬,怎么把這個代A裝修公司的付給C公司15萬的賬給做平
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方