借固定資產(chǎn)清理 累計折舊30395 貸固定資產(chǎn)38800
請問公司車輛已提完折舊,沒有預(yù)計凈殘值,買方也不要求我們開發(fā)票,現(xiàn)在賣了3萬塊錢應(yīng)該怎么入賬
老師 我們公司有輛車已經(jīng)提了4年折舊 ,折舊已經(jīng)計提完,我們低于殘值賣給員工個人可以嗎,這期間是不是只有增值稅,
公司16年買一車入賬價值是103076.92.預(yù)計殘值是5153.85元,折舊五年,21年已經(jīng)提足折舊了,現(xiàn)在車賣給員工了 賣了30000元, 沒有開票 這個全部處理的會計分錄怎么做
老師,我廠21年9月買了一輛車,原價376902.65元,現(xiàn)在已經(jīng)折舊134271.54元了,賬面價值還有235171.58元,我們現(xiàn)在要把這輛車子賣了,老師,這個我們賣車開多少票合適呢,這個有最低標準碼,
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進去,11月份的時候當殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做?
老師:如果線上平臺已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進項發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當月取得的進項發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險,申報個稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報個稅免稅嗎
你好樸老師,有一個員工6月辭職,6月工資暫時未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報個稅,那么8月申報個稅時,該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報個稅的時候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報銷款掛錯了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個人 但是沒給那個人付款
老師,在資產(chǎn)負債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會有負數(shù)?我是哪里做錯了還是怎么樣?
借銀行存款1萬 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
固定資產(chǎn)清理這里面的附加稅,是否結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加
你好,你是單獨交的附加稅嗎?如果是的話,需要做固定資產(chǎn)清理。
就是計入到未開票收入的時候 計提的增值稅以及附加稅,這里面的附加稅78元這個要怎么做賬
還有計提的增值稅是沖減在銀行存款貸方還是單獨繳納
借固定資產(chǎn)清理借稅金計附加負數(shù)。
老師我不太懂這個 就是增值稅1300和附加稅78這個要怎么做賬
小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,增值稅的建應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款增值稅的這個不影響呀。1300金額 然后附加稅的借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費附加稅78 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款
一般納稅人
借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸、銀行存款 附加稅的借固定資產(chǎn)清理貸、應(yīng)交稅費附加稅 借、應(yīng)交稅費附加稅貸、銀行存款。
老師等于是借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費 增值
那稅金及附加也是在后面貸
還是走稅金及附加 貸應(yīng)交 城建 教育
你好,稅金及附加改成固定資產(chǎn)清理了。
等于固定資產(chǎn)清理10000 減去稅費殘值 剩余的計入營業(yè)外收入嗎 等于賣了一萬 計入營業(yè)外收入8217 是這樣嗎 老師
是的,對的,是這么做的。