計提借勞務(wù)成本/管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師您好!7月工資表應(yīng)發(fā)4404.3元,應(yīng)扣社保294.3、公積金110,實發(fā)工資4000元。 7月的社保公積金當(dāng)月扣。 請問7月扣社保時怎么做分錄,計提7月工資時怎么做分錄,8月支付7月工資時怎么做分錄
請問老師,勞務(wù)派遣公司采用差額征稅,代發(fā)工資是工資表實際發(fā)放工資(扣除個人社保,公積金),還是應(yīng)發(fā)工資?。ㄎ纯凵绫#e金工資)。代扣公積金,代扣社保開具金額是單位+個人合計嗎?
計提工資是計提應(yīng)發(fā)工資還是計提實發(fā)工資?比如我應(yīng)發(fā)工資7000;為員工代繳的社保700,公積金300;個稅50。應(yīng)該怎么做分錄
應(yīng)發(fā)工資40211,社保代扣公司9544.53,個人4230.85,公積金1030,實發(fā)33197。計提和發(fā)放工資、社保、公積金的分錄怎么做?
老師您好,計提員工工資的會計分錄怎么寫,是按應(yīng)發(fā)數(shù)計提還是實發(fā)數(shù)計提?要包括社保、公積金一起計提嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達(dá)到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
提供服務(wù)部門的工資,做勞務(wù)成本,確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 然后后勤的還是管理費用
工資表中的社保,公積金,是個人的這種不用計提,是嗎?個稅用計提嗎
個人負(fù)擔(dān)的公積金,社保個稅都是在工資里面計提了
我現(xiàn)在在計提這塊沒搞明白,如:有一張本月的工資表,應(yīng)發(fā)工資合計87700,應(yīng)扣代扣工資包括社保合計8869.98,公積金合計4385,當(dāng)月個稅預(yù)扣預(yù)繳稅額合計10.68,應(yīng)發(fā)工資合計74434.34。這個在計提時是怎樣的?里邊的公積金社保都是個人的
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資87700
明白了,謝謝!
個稅用計提嗎
個稅在工資里面包含著,計提在工資里面了。
嗯嗯,感謝!
不用客氣,工作愉快。