您好,其他應(yīng)付款余額是貸方余額的話,需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅后才能注銷
光大銀行某支行接到開(kāi)戶單位科創(chuàng)貿(mào)易公司交來(lái)一份不定額銀行本票及兩聯(lián)進(jìn)賬單,要求兌付本票款29100元,經(jīng)審核,該本票是由本市建行簽發(fā)的,作光大和建行相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(需要詳細(xì)分錄和準(zhǔn)確數(shù)字答案解答,謝謝)
# 提問(wèn)#分公司注銷時(shí)有其他應(yīng)付款余額 怎么辦?謝謝
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想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
這是欠總公司的和業(yè)主的押金 還有別的法沒(méi)?
您好,只要是這個(gè)科目有余額不會(huì)支付了,就要轉(zhuǎn),不然不會(huì)清稅;或者您打款打出去,把這個(gè)科目抹掉,或者和其他的往來(lái)科目對(duì)沖,然后更新資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,只要最后的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有這些余額,就這樣注銷了
沒(méi)有錢(qián) 欠總公司也不行嗎?
獨(dú)立核算的,要清稅的,肯定不行
有老師說(shuō)借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配 那利潤(rùn)增了不也得交稅? 只把資產(chǎn)負(fù)債表弄成O 不管增這個(gè)利潤(rùn) 能行老師?我暈了
如果增了利潤(rùn),本期利潤(rùn)不為0 ,當(dāng)期肯定是要叫所得稅的,實(shí)質(zhì)是一樣的,您的資產(chǎn)負(fù)債表要是平的,除了這個(gè)其他應(yīng)付款外,還有哪個(gè)有余額,可以對(duì)沖一下