你好,小規(guī)模專票和普票都直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以。
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開給對方公司一張專票是42萬,但對方只給我們公司付了40萬,這個(gè)怎么做分錄呢?國稅申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢?
你好,我們公司著手修建一個(gè)飼料場,委派一個(gè)工程技術(shù)服務(wù)公司進(jìn)行場地測繪服務(wù),對方開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,服務(wù)名稱是,“*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*測繪服務(wù)”,請問根據(jù)這張發(fā)票給對方付款的記賬分錄如何寫呢?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下對方開了張紅字增值稅普通發(fā)票但沒給我們給了我們一張重開后藍(lán)字普票這個(gè)該怎么入賬紅字發(fā)票向?qū)Ψ揭獙Ψ經(jīng)]給。 這個(gè)要怎么調(diào)上月入賬分錄借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 本月該怎么調(diào)好點(diǎn)紅票沒到手,只收到一張藍(lán)票
一般納稅人,購買攝影器材,對方給我們開了一張專票,但我們這月還沒給對方打款,這個(gè)用記錄到這月里面嗎?怎么寫會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,購買攝影服務(wù)影視服務(wù),對方給我們開了一張專票,但我們這月還沒給對方打款,這個(gè)用記錄到這月里面嗎?怎么寫會(huì)計(jì)分錄
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)(價(jià)稅合計(jì)數(shù)) 貸應(yīng)付賬款