你好,勾稽關系不一致,可以忽略的。
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現在發(fā)票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,所以現在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關系是不是對的呢?
請問去年計提工資沒發(fā),今年匯算清繳做了調增,今年賬上做了利潤分配-以前年度損益后,轉入了未分配利潤,但今年資產負債報表和利潤表勾稽不平怎處理?
上年度預繳過企業(yè)所得稅,后又因企業(yè)虧損,今年做匯算清繳時把稅退回來了?,F在我在報今年1季度的財務報表,但資產負債表和利潤表勾稽關系一直對不上,想問下,這個退稅跟這個表有影響嗎?
老師,因為匯算清繳的所得稅做到了未分配利潤,導致我現在資產負債表和利潤表的勾稽關系正好差了這個金額,這樣有問題嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機平板這邊不體現入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡單化做可不可以?
在中華人民出口報關單上 A的總價22113 數量是8100千克 B的總價是29000 數量是10000千克 C的總價是1370 數量是200千克 運費是USD/1100/總價 那么ABC各自的運費是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費,勞動能力鑒定費、一次性醫(yī)療補助金、工傷傷殘補助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應該如何思考
老師現在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數字應該是1填的0,但是對方沒發(fā)現,現在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點,也可以13個點,9個點,那開機械臺班租賃費開幾個點?
老師現在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數字應該是1填的0,但是對方沒發(fā)現,現在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
可以紅沖所得稅嗎
你好,你可以沖所得稅費用。但是這樣的話影響你的凈利潤。
我的今年盈利是負的,目前所得稅是零 ,沖回700 的話 利潤表上這700放在哪里,是所得稅費用填-700?
這樣填對嗎?還是要怎樣平掉
對的對的,是這么做的。