同學(xué),你好 現(xiàn)在要繳納印花稅,你是要補(bǔ)之前的印花稅嗎?
老師,我們小規(guī)模納稅人月不超過10萬元,季度不超過30萬元,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這是個(gè)是不是都免了不需要繳納~相當(dāng)于零申報(bào),而印花稅和水利基金現(xiàn)在是不是沒有優(yōu)惠政策,也就是說不管產(chǎn)生多少都沒免的,都需要繳納的,對(duì)嗎,老師解惑,謝謝了!
您好老師 1一般納稅人印花稅購銷合同沒有減半征收或者優(yōu)惠政策一說是不是, 2小型微利企業(yè)包含符合要求的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在在報(bào)一家一般納稅人的賬,暫時(shí)沒有繳納所得稅,我想咨詢的是如果和小規(guī)模一樣符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一般納稅人的所得稅稅率也是5嗎 3一般納稅人在一季度虧16000,二季度盈利10000,累計(jì)虧6000,二季度所得稅計(jì)稅依據(jù)是贏利10000,還是虧損6000, 謝謝老師
老師,國資委投資設(shè)立了一個(gè)公司a,百分之百控股 a也是國有投資公司,經(jīng)營范圍很廣里面含了房地產(chǎn)開發(fā) 現(xiàn)在國資委以股東的身份用土地投資入股。需要繳納什么稅。 投資方 增值稅 土地增值稅 印花稅 被投資方 契稅 印花稅 ? ?我的思考對(duì)嗎?我的理解和我上級(jí)部門不一致。投資入股。會(huì)導(dǎo)致股本增加。是不是要交營業(yè)賬簿的印花稅?投資方是國資委,是不是不用繳稅
【簡答題】某市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月初向美國某公司租用其在該市購入的辦公用房,用于現(xiàn)行開發(fā)的三個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)營管理。合同約定租期三年,含稅年租金114.45萬元,三年租金合計(jì)343.35萬元,于2020年5月18日一次付清。該美國公司未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所對(duì)該不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行日常管理。已知該房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2020年正在開發(fā)的三個(gè)項(xiàng)目中,其中有一個(gè)建筑總面積8萬平方米的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅辦法繳納增值稅,另兩個(gè)項(xiàng)目合計(jì)建筑總面積22萬平方米適用一般計(jì)稅方法繳納增值稅。問題:(1)美國公司出租辦公用房增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?理由?(2)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在支付辦公用房租金時(shí),履行哪些稅費(fèi)的扣繳義務(wù),金額分別是多少? 代扣代繳不需要代扣附加稅,印花稅么?
請(qǐng)問老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請(qǐng)通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問請(qǐng)查看鏈接中“按年計(jì)征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請(qǐng)您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請(qǐng)問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
嗯,是首次繳納
同學(xué),你好 那之前的要補(bǔ)的,有滯納金的,每日萬分之五
印花稅可以享受六稅兩費(fèi)減半的優(yōu)惠嗎
同學(xué),你好 22年才有的,之前沒有
滯納金是我們自己算好一塊去繳納嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那合同是22年的就可以減半算對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
謝謝老師!
老師,印花稅按合同金額繳納還是按付款金額繳納?
同學(xué),你好 按合同金額繳納
謝謝老師!
不客氣,祝工作順利