你好,稅金減免,不是零申報(bào),兩個(gè)概念,印花稅是減半,水利基金要看你當(dāng)?shù)卣哂袥](méi)有減免
老師, 1、是不是每月月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計(jì)提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營(yíng)業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報(bào)期內(nèi),也就是下月初申報(bào)期內(nèi)?做繳納的會(huì)計(jì)分錄? 3、繳納時(shí)適用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬(wàn)元,季度小于30萬(wàn)元),將減免的部分記入營(yíng)業(yè)外收入同時(shí)要不要沖掉營(yíng)業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,能幫我看下這個(gè)圖嗎,有增值稅,計(jì)提了城建稅,為何沒(méi)有教育和地方教育,這是什么新政策? 然后我想問(wèn)下現(xiàn)在那個(gè)印花稅包括購(gòu)銷(xiāo)合同的是不是都減半征收,包括一般納稅人和小規(guī)模,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅和附加稅,超過(guò)了,或者如果是一般納稅人,就正常交增值稅和附加稅,目前就是這個(gè)政策嗎
老師,我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這是個(gè)是不是都免了不需要繳納~相當(dāng)于零申報(bào),而印花稅和水利基金現(xiàn)在是不是沒(méi)有優(yōu)惠政策,也就是說(shuō)不管產(chǎn)生多少都沒(méi)免的,都需要繳納的,對(duì)嗎,老師解惑,謝謝了!
我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,開(kāi)具的都是專(zhuān)票: 增值稅代開(kāi)時(shí)已經(jīng)繳納? 城建減半征收? 教育費(fèi)附加全免? 地方教育費(fèi)附加全免? 老師看一下對(duì)嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,如果一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是不需要繳納教育費(fèi)附加的,但是我在申報(bào)完增值稅后,系統(tǒng)彈出來(lái)的城建稅申報(bào)界面,沒(méi)有計(jì)稅金額,我就自己按照1%的稅額填寫(xiě)的,結(jié)果就出來(lái)教育費(fèi)附加的繳納金額,這是什么情況啊
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專(zhuān)票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷(xiāo)和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買(mǎi)的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買(mǎi)的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買(mǎi)價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買(mǎi)價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
哦哦,老師印花稅減半有沒(méi)有相關(guān)的稅務(wù)文件,可以發(fā)一下嗎
財(cái)稅〔2019〕13號(hào)文件中,進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,這個(gè)文件中