您好,科目不對, 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸: 營業(yè)外收入-政府補助 小規(guī)模增值稅只有3個科目,通常涉及3個會計科目:“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費—代扣代交增值稅”。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)這個科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入-政府補助嘛?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務(wù)軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢?
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過30萬不交稅,那么這種情況下賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入_政府補助,這樣處理可以嗎,謝謝
老師,您好!請問一下: 小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票的免稅稅額,這個分錄應(yīng)如何處理呢。謝謝!
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了