您好,科目不對, 借: 應交稅費-應交增值稅 貸: 營業(yè)外收入-政府補助 小規(guī)模增值稅只有3個科目,通常涉及3個會計科目:“應交稅費—應交增值稅”“應交稅費—轉讓金融商品應交增值稅”“應交稅費—代扣代交增值稅”。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應交稅費-應交增值稅(銷項)這個科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入-政府補助嘛?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅-費應交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應交稅-費應交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢?
老師 您好 小規(guī)模開了普票 但是沒有超30萬 報稅的時候 免稅 那入賬的增值稅2000(已開普票) 需要做賬嗎 做的話是 借方應交稅費-增值稅(小規(guī)模) 貸方 營業(yè)外收入-政府補助嗎 謝謝
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過30萬不交稅,那么這種情況下賬務處理,借:應交稅費_應交增值稅,貸:營業(yè)外收入_政府補助,這樣處理可以嗎,謝謝
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農產品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農產品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產包含存貨不