同學(xué) 你好 很高興為你解答 那您需要看看是不是有調(diào)賬導(dǎo)致的
老師,合并報(bào)表報(bào)表項(xiàng)目,年初未分配利潤(rùn)還是未分配利潤(rùn)-年初?一個(gè)意思嗎? 權(quán)益分錄抵消,子公司的未分配利潤(rùn)與長(zhǎng)投抵消是嗎?存在期末數(shù)和本年累計(jì)數(shù)嗎?(未分配利潤(rùn)、年末未分配利潤(rùn))?是不是年末合并報(bào)表時(shí)就是一筆分錄
母子公司兩邊都虧損,在編制合并報(bào)表時(shí)未分配利潤(rùn)兩邊相加體顯在合并報(bào)表上嗎?全資子公司
逐層合并,合并報(bào)表 e為d的母公司,d為a、b、c的母公司,合并集團(tuán)d時(shí)成本法調(diào)整為權(quán)益法的期初未分配利潤(rùn)取資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù)+盈余公積的年初數(shù),那么集團(tuán)d往上合并到e時(shí),成本法調(diào)整為權(quán)益法的分錄中的年初未分配利潤(rùn)還需不需要取子合并報(bào)表的年初盈余公積數(shù)?
子公司吸收合并母公司,我現(xiàn)在編合并報(bào)表,年初未分配利潤(rùn)與上年審定合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上,怎么著原因呀
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目),還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒(méi)有確定,每期以對(duì)賬結(jié)果開(kāi)票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒(méi)有開(kāi)票做無(wú)票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過(guò)了幾年突然要開(kāi)票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開(kāi)發(fā)票,每月固定利息開(kāi)5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬(wàn) 一直也沒(méi)沖,24年底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬(wàn),我現(xiàn)在想用25年的一萬(wàn)的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上