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老師,6月有幾張發(fā)票忘記沖紅,7月才沖,現(xiàn)在申報6月增值稅只能是先交這部分增值稅嗎?有沒有別的辦法?

2024-07-09 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-09 17:14

您好,是的,要先交。不先交就是要8.1就申報7月增值稅表,7.16-8.1這15天要交滯納金,每日0.05%,還影響我們的納稅等級的, 還有一個辦法,我們本年有沒有申報過未開票收入正,本月就申報未開票收入負數(shù),能少交稅

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快賬用戶6683 追問 2024-07-09 17:16

好的,交了吧,相當于先預交7月稅款

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齊紅老師 解答 2024-07-09 17:17

您好,是的,后面一個辦法很好的,不用預交了

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您好,是的,要先交。不先交就是要8.1就申報7月增值稅表,7.16-8.1這15天要交滯納金,每日0.05%,還影響我們的納稅等級的, 還有一個辦法,我們本年有沒有申報過未開票收入正,本月就申報未開票收入負數(shù),能少交稅
2024-07-09
你好,是需要的。因為6月沒有減少。
2025-07-03
不需要怎么處理,申報系統(tǒng)自動按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計申報
2025-07-25
同學你好 直接紅沖了就可以了
2020-12-08
同學您好,也就是說您上月有開紅字發(fā)票的是嗎?那現(xiàn)在不是沒有申報成功,您有進項發(fā)票的話,現(xiàn)在也可以勾選確認的,需要所屬期是11月30日之前的
2020-12-08
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