您好,是的,要先交。不先交就是要8.1就申報7月增值稅表,7.16-8.1這15天要交滯納金,每日0.05%,還影響我們的納稅等級的, 還有一個辦法,我們本年有沒有申報過未開票收入正,本月就申報未開票收入負數(shù),能少交稅
別人來給我們負數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認證也沒有保稅。現(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因為有紅沖的進項票沒有填。 更正申報填上去這個紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個月再認證幾張發(fā)票,或者下個月才申報這個負數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認證發(fā)票,因為要更新申報。
老師,有張進項發(fā)票錯誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報增值稅的時候把抵扣的進項轉(zhuǎn)出,補繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
12月做11月賬的時候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報的時候,是對這張需要紅沖的發(fā)票要進行一個申報繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
請問增值稅申報,5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開的發(fā)票稅率是13%,沒有開6%發(fā)票,這個情況能申報嗎?有風險嗎
老師,6月有幾張發(fā)票忘記沖紅,7月才沖,現(xiàn)在申報6月增值稅只能是先交這部分增值稅嗎?有沒有別的辦法?
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領域 這里并沒有與專家達成一致意見為什么是恰當?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應該是普通年金吧 答案里說是預付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應計利息,什么時候用應收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預計負債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
好的,交了吧,相當于先預交7月稅款
您好,是的,后面一個辦法很好的,不用預交了