你好,這個按照實際來?;蛘吣惆凑瞻l(fā)票上面拿一些寫的是廣告收入的就申報了一些。
請問一下老師,我是一家廣告公司,疫情期間,國家出臺免征文化事業(yè)建設費,這個月我的含稅銷售額是61960元,在申報文化事業(yè)建設費時,61960是應該填免征收入還是應征收入?免征收入填進入申報出現(xiàn)錯誤
老師,當期內只銷售的物料,沒有銷售廣告收入,那么在申報文化事業(yè)建設費時,應征收入填報0嗎?
老師,文化事業(yè)建設費怎么申報呢? 怎么填列報表?是填在應征收入欄還是免征收入欄呢? 對于文化事業(yè)建設費有什么優(yōu)惠政策嗎?
文化事業(yè)建設費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關,不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設計服務*廣告宣傳制作 廣告服務*廣告發(fā)布制作 文化服務*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
小規(guī)模季度開具的發(fā)票超30萬,但開具的項目沒有廣告發(fā)布之類的文化事業(yè)建設稅征稅范圍的內容,文化事業(yè)建設稅的應稅收入是多少?是0么?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內; 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
填在應征收入還是免征收入
你好你有多少收入?
9萬含稅金額。。
你好,9萬的話這個已經(jīng)超過起征點了 填入征稅收入
小規(guī)模,季度不是30萬嘛,增值稅是免稅的,文化事業(yè)建設費是不是跟增值稅一樣的
你好這個文化事業(yè)建設稅的起征點是每個月2萬,每個季度6萬。
2萬。,是含稅還是不含稅價呢
你好這個是含稅的金額
這是含的1%的稅,還是3%的?
您好,這個是這樣,增值稅是1%,但是文化事業(yè)建設稅這個是3%。
好的,明白了謝謝
你好,不用客氣的了。