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Q

本年利潤年末貸方或借方余額要全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?

2024-07-09 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 15:21

你好,那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈

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快賬用戶7754 追問 2024-07-09 15:22

嗯。年末是把全部余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配吧?

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快賬用戶7754 追問 2024-07-09 15:23

結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤年末無余額是不

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:26

是的,就是你說的那樣子的

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快賬用戶7754 追問 2024-07-09 15:48

做完本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后。原來沒結(jié)轉(zhuǎn)前的利潤表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)變動嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:49

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不影響利潤表的

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快賬用戶7754 追問 2024-07-09 15:52

那影響資產(chǎn)負債表嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 15:52

也不影響資產(chǎn)負債表的

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快賬用戶7754 追問 2024-07-09 15:54

一般年末12月份,是要先做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后,在做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-09 16:00

是的,就是那樣的處理流程

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快賬用戶7754 追問 2024-07-09 16:38

謝謝 。知道了。

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齊紅老師 解答 2024-07-09 16:41

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2024-07-09
你好,如果是軟件做賬的借本年利潤負數(shù),貸利潤分配負數(shù), 未分配利潤貸方余額
2021-01-07
您好!年末要結(jié)轉(zhuǎn)的,年末本年利潤科目無余額。
2021-01-22
同學你好 對的 是這樣做
2022-01-04
借:利潤分配 -未分配115. 貸:本年利潤 115
2023-01-13
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