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補交以前年度增值稅,不調(diào)整收入,只是補交。怎么做會計分錄

2024-07-09 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-09 10:59

你好!這個你可以計入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稽查補稅,貸銀行存款

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:02

那應(yīng)交稅費借方就一直掛著這個金額么

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:05

您好,你是因為什么補稅,是以前少計提了?還是什么原因

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:07

就是因為稅負太低,喊補稅,把稅負提上來

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:08

你好!但是你自己補稅,是有理由的 比如你是做了進項轉(zhuǎn)出,還是什么

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:09

報表上是補收入,但是這個收入不入賬

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:09

你好!不行。要入賬才是對的

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:11

我們實際上沒有產(chǎn)生這個收入,也沒有對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:11

你好!但是你申報了,就應(yīng)該做了

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:12

其實這種,你最好是做進項轉(zhuǎn)出。就沒那么多問題

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:13

那應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:14

你好!你已經(jīng)更正申報了嗎?

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快賬用戶4792 追問 2024-07-09 11:15

已經(jīng)更正了

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齊紅老師 解答 2024-07-09 11:20

你好,已經(jīng)跟真的就不用想了,下一次按照進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣方便一點。

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快賬用戶4792 追問 2024-07-10 07:24

我的分錄應(yīng)該怎么做才合適能

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齊紅老師 解答 2024-07-10 08:04

你好!下次借管理費用=福利費 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后再跟進申報表,把進項稅額填入附表一和主表里面的進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4792 追問 2024-07-10 09:25

這次的分錄呢?直接記應(yīng)交稅費-檢查補稅么? 這個金額就一直掛在應(yīng)稅科目借方么

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:30

你好!你們不是報表上是補收入嗎 要做收入,然后繳稅

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你好!這個你可以計入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稽查補稅,貸銀行存款
2024-07-09
你好,直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2020-08-29
同學(xué)你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,同時借:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整?,貸:銀行存款。收入成本的另一方,如果確實不需要收支的話,也記入以前年度損益調(diào)整即可。
2025-01-10
?你好; 補做即可; 你什么準則的;? ?收款了嗎? ?
2022-09-14
借銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸,應(yīng)交稅費查補稅款 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2024-08-08
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