你好!這個你可以計入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稽查補稅,貸銀行存款
補繳納2016年應(yīng)少計收入的所得稅, 現(xiàn)補做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補計提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補交,交了增值稅,請問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?
老師補交前兩年度的增值稅是正常的做會計分錄還是要通過損益調(diào)整呢
補交以前年度增值稅,不調(diào)整收入,只是補交。怎么做會計分錄
調(diào)增以前年度收入,補交增值稅,附加稅,所得稅,會計分錄
請問老師分公司所得稅非獨立核算,賬面有未分配利潤,注銷的時候需要納稅嗎?
老師,你好,請問我們工廠,因為產(chǎn)品生產(chǎn)不好,所以老板想要發(fā)展貿(mào)易業(yè),讓我變更營業(yè)執(zhí)照范圍,添加一些銷售類的,這樣可以嗎
?18年的時候,有企業(yè)政策性搬遷補償款600萬,18-19年拆遷費用40萬,19年購入固定資產(chǎn)500萬,20年購入60萬, 19年原先的會計把560萬入到營業(yè)外收入了,導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤很高, 有兩個問題 1、我現(xiàn)在可以把560萬的營業(yè)外收入調(diào)到遞延收益,然后每年沖折舊費用嗎 2、企業(yè)政策性搬遷補償款用于購買固定資產(chǎn)的,調(diào)入遞延收益,需要滿足備案,規(guī)劃,或者什么條件嗎?
老師,請問做公司內(nèi)賬,首先從哪里做起?具體怎么做?
計提工資跟發(fā)放工資對不上咋么辦
?18年的時候,有企業(yè)政策性搬遷補償款600萬,18-19年拆遷費用40萬,19年購入固定資產(chǎn)500萬,20年購入60萬, 19年原先的會計把560萬入到營業(yè)外收入了,導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤很高, 有兩個問題 1、我現(xiàn)在可以把560萬的營業(yè)外收入調(diào)到遞延收益,然后每年沖折舊費用嗎 2、企業(yè)政策性搬遷補償款用于購買固定資產(chǎn)的,調(diào)入遞延收益,需要滿足備案,規(guī)劃,或者什么條件嗎?
老師請問:都付款繳納社保費了寫憑證為什么還要先計提再寫繳納?還有視頻中的5240是在那計算岀來的?
團建費開食品可以入賬嗎?
老師,項目交易費怎么入賬?
我們采用預(yù)付款方式購買柴油,中石化在收到預(yù)付款就全額開票了,我們收到發(fā)票不做賬務(wù)處理,收到柴油后直接做原材料入庫,,不通過材料采購可以嗎?
那應(yīng)交稅費借方就一直掛著這個金額么
您好,你是因為什么補稅,是以前少計提了?還是什么原因
就是因為稅負太低,喊補稅,把稅負提上來
你好!但是你自己補稅,是有理由的 比如你是做了進項轉(zhuǎn)出,還是什么
報表上是補收入,但是這個收入不入賬
你好!不行。要入賬才是對的
我們實際上沒有產(chǎn)生這個收入,也沒有對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
你好!但是你申報了,就應(yīng)該做了
其實這種,你最好是做進項轉(zhuǎn)出。就沒那么多問題
那應(yīng)該怎么做呢
你好!你已經(jīng)更正申報了嗎?
已經(jīng)更正了
你好,已經(jīng)跟真的就不用想了,下一次按照進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣方便一點。
我的分錄應(yīng)該怎么做才合適能
你好!下次借管理費用=福利費 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后再跟進申報表,把進項稅額填入附表一和主表里面的進項稅額轉(zhuǎn)出。
這次的分錄呢?直接記應(yīng)交稅費-檢查補稅么? 這個金額就一直掛在應(yīng)稅科目借方么
你好!你們不是報表上是補收入嗎 要做收入,然后繳稅