印花稅是應(yīng)該計(jì)提稅金及附加

老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)直接計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時(shí)入稅金及附加,并沒(méi)有計(jì)入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
為了報(bào)銷相關(guān)的油費(fèi)和車輛修理費(fèi),需要按私車公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個(gè)月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個(gè)租金需要申報(bào)個(gè)稅嗎?以工資薪金還是財(cái)產(chǎn)租賃申報(bào)個(gè)稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒(méi)有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
老師,印花稅是應(yīng)該計(jì)提稅金及附加還是直接出管理費(fèi)用呢?因?yàn)橥赓~公司說(shuō)需要申報(bào)一些無(wú)票收入,并交一些印花稅所以有一筆印花稅的支出
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買(mǎi)的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


我看一些資料也說(shuō)可以直接出管理費(fèi)用所以我自己都模棱兩可
新的會(huì)計(jì)制度都是計(jì)入稅金及附加,以前的會(huì)計(jì)制度計(jì)入管理費(fèi)用
好的,就是按照新的來(lái)做吧?我們是當(dāng)天直接支付的還需要計(jì)提嗎
季度申報(bào)的印花稅,是季末計(jì)提,季初申報(bào)
外賬公司沒(méi)有申報(bào)啊,今天直接付款的
付款就是申報(bào)后再支付的