印花稅是應(yīng)該計(jì)提稅金及附加
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
不通過“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算的稅費(fèi),一般不需要計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)直接計(jì)入有關(guān)成本費(fèi)用。但是印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,發(fā)生時(shí)入稅金及附加,并沒有計(jì)入相關(guān)成本和費(fèi)用啊 到底如何區(qū)分哪些入成本,哪些入費(fèi)用,哪些不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,為什么這樣處理
為了報(bào)銷相關(guān)的油費(fèi)和車輛修理費(fèi),需要按私車公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個(gè)月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個(gè)租金需要申報(bào)個(gè)稅嗎?以工資薪金還是財(cái)產(chǎn)租賃申報(bào)個(gè)稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師,印花稅是應(yīng)該計(jì)提稅金及附加還是直接出管理費(fèi)用呢?因?yàn)橥赓~公司說需要申報(bào)一些無票收入,并交一些印花稅所以有一筆印花稅的支出
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險(xiǎn)費(fèi)10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價(jià)值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時(shí)確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對上述交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請問這個(gè)題為什么選D而不是C尼?
老師,個(gè)人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請問這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個(gè)稅,填入軟件那一欄
老師 通過個(gè)人戶轉(zhuǎn)到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
我看一些資料也說可以直接出管理費(fèi)用所以我自己都模棱兩可
新的會(huì)計(jì)制度都是計(jì)入稅金及附加,以前的會(huì)計(jì)制度計(jì)入管理費(fèi)用
好的,就是按照新的來做吧?我們是當(dāng)天直接支付的還需要計(jì)提嗎
季度申報(bào)的印花稅,是季末計(jì)提,季初申報(bào)
外賬公司沒有申報(bào)啊,今天直接付款的
付款就是申報(bào)后再支付的