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您好,2023年暫估10萬,2024年匯算清繳收到5萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢

2024-07-08 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 17:04

同學(xué)你好,暫估的還有5萬是沒到票還是暫估多了?

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快賬用戶2417 追問 2024-07-08 17:06

一共暫估10萬,收到5萬發(fā)票,對暫估多了

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快賬用戶2417 追問 2024-07-08 17:06

賬務(wù)處理不明白了

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齊紅老師 解答 2024-07-08 17:15

那要紅沖5萬,還得調(diào)整去年和前面季度的所得稅申報表

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同學(xué)你好,暫估的還有5萬是沒到票還是暫估多了?
2024-07-08
您好,借:未分配利潤 -10 貸:應(yīng)付 -10 借:未分配利潤 5 貸:應(yīng)付 5 同時更正申報2023年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-06-16
同學(xué)你好 十萬沒有發(fā)票的不用再做分錄了 直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
2023-05-24
沖銷暫估借營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付暫估負數(shù) 開票金額做賬 借營業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
2024-06-24
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