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老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務處理呢?暫估的時候借主營業(yè)務成本貸應付暫估

2024-06-24 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-24 14:14

你好,這個最好的做法就是反結賬回去調整一下賬務

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快賬用戶8436 追問 2024-06-24 14:50

無法反結賬改怎么做賬務處理

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齊紅老師 解答 2024-06-24 14:54

小企業(yè)會計準則還是會計準則

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快賬用戶8436 追問 2024-06-24 14:55

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2024-06-24 14:57

借:主營業(yè)務成本-10貸應付暫估-10 借主營業(yè)務成本25貸應付賬款25(如果進項可以抵扣,記得價稅分離)

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快賬用戶8436 追問 2024-06-24 14:58

直接在24年確認23年的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-24 14:59

小企業(yè)會計準則是這樣的,未來適用法

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沖銷暫估借營業(yè)務成本負數貸應付暫估負數 開票金額做賬 借營業(yè)務成本10 以前年度損益調整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結賬回去調整一下賬務
2024-06-24
您好,對的,是這意思的
2024-01-11
你好,這個是實際業(yè)務的嗎?
2021-05-20
借:應付賬款暫估 增值稅-進項 貸:應付賬款-供應商
2024-03-20
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