可以的,可以做賬,但是抵扣不了所得稅。
我公司為一般納稅人,購(gòu)買原材料,不要求開專票(價(jià)格便宜些),送貨時(shí)附帶的銷售清單我可以做賬,貨款可以從公戶轉(zhuǎn)到對(duì)方私戶嗎?
老師,我們是小規(guī)模,主要銷售混凝土,從個(gè)人那里進(jìn)貨,不能提供發(fā)票,賣給A公司,但對(duì)方不要發(fā)票,錢會(huì)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶,那進(jìn)入公戶的錢,都算收入了,那申報(bào)稅的時(shí)候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個(gè)月公戶收入了300萬,但各種支出費(fèi)用(購(gòu)買混凝土之類),280 萬 用300萬減去280萬 剩下的20萬申報(bào)無票收入,可以不?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計(jì)226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫(kù)存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入一批原材料,取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
老師您好,請(qǐng)問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實(shí)業(yè)公司簽訂了合同,對(duì)方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價(jià)格包含對(duì)方購(gòu)買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請(qǐng)問這些材料清單還需要對(duì)方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,公司購(gòu)買材料入庫(kù),對(duì)方給開具了增值稅專用發(fā)票,我們是不是得按普通發(fā)票入賬入成本。如果銷售往外開,我們可不可以去代開增值稅專用發(fā)票。可以往外專用的13的票嗎?那樣我們交稅就得交多,只能按小規(guī)模開專票1%的是嗎
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄
對(duì)付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
抵扣不了所得稅?
對(duì)的是的,因?yàn)闆]有發(fā)票。