可以的,可以做賬,但是抵扣不了所得稅。
我公司為一般納稅人,購買原材料,不要求開專票(價(jià)格便宜些),送貨時(shí)附帶的銷售清單我可以做賬,貨款可以從公戶轉(zhuǎn)到對方私戶嗎?
老師,我們是小規(guī)模,主要銷售混凝土,從個(gè)人那里進(jìn)貨,不能提供發(fā)票,賣給A公司,但對方不要發(fā)票,錢會轉(zhuǎn)到對公賬戶,那進(jìn)入公戶的錢,都算收入了,那申報(bào)稅的時(shí)候,我這樣處理可以不?比如我們公司三個(gè)月公戶收入了300萬,但各種支出費(fèi)用(購買混凝土之類),280 萬 用300萬減去280萬 剩下的20萬申報(bào)無票收入,可以不?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計(jì)226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
老師您好,請問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實(shí)業(yè)公司簽訂了合同,對方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價(jià)格包含對方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請問這些材料清單還需要對方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,公司購買材料入庫,對方給開具了增值稅專用發(fā)票,我們是不是得按普通發(fā)票入賬入成本。如果銷售往外開,我們可不可以去代開增值稅專用發(fā)票。可以往外專用的13的票嗎?那樣我們交稅就得交多,只能按小規(guī)模開專票1%的是嗎
哪種個(gè)人所得稅匯繳未達(dá)納稅標(biāo)準(zhǔn)不退稅
房屋裝修費(fèi)用做固定資產(chǎn)折舊,折舊年限多少年啊?要留殘值嗎?
你好 我們是一個(gè)建筑咨詢公司 我們掛靠一家公司成立的分公司 現(xiàn)在接到一個(gè)業(yè)務(wù) 讓我們開6個(gè)點(diǎn)的專票。我們分公司開不了 只能總公司開,現(xiàn)在甲方把款打給了總公司 總公司可以把款打給分公司么?
假設(shè)期初數(shù)為0,采購產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量是1000,已開銷項(xiàng)數(shù)量是800,現(xiàn)在還要開一張銷售發(fā)票,數(shù)量是500,是不是就不能開,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
我們水樂園餐廳外包出去,員工餐和內(nèi)部接待餐,是承包方做,他的公司是管理公司,開不了餐飲發(fā)票,開的是餐飲管理服務(wù)可以嗎?
老師,這是旅游業(yè)小規(guī)模,第1個(gè)記賬憑證增值稅怎么算的,我沒看明白
該填名稱的地方,空白,所以沒看出來
老師這些合同他為什么一定要變更呢?直接重新簽定另外一份合同不行嗎?
交的車輛保險(xiǎn),備注欄注明的代收車船稅沒發(fā)票可以扣除嗎?
老師,安置殘疾人企業(yè)進(jìn)行加計(jì)扣除,合同是每一年簽訂一次、已繳納社保費(fèi)、并且工資是用銀行支付。可不可以享受殘疾人工資的加計(jì)扣除呢
抵扣不了所得稅?
對的是的,因?yàn)闆]有發(fā)票。