您好,可以轉(zhuǎn)賬的,但是由于沒有取得發(fā)票,到時企業(yè)所得稅匯算清繳時,是要做納稅調(diào)整的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認(rèn)收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認(rèn)收入,這樣做可以嗎?
我公司為一般納稅人,購買原材料,不要求開專票(價格便宜些),送貨時附帶的銷售清單我可以做賬,貨款可以從公戶轉(zhuǎn)到對方私戶嗎?
10月份我公司和客戶公司有份水泵設(shè)備的購銷合同,我是供貨方,總價20萬。付款條款為預(yù)付款30%,貨到一個月付清。 現(xiàn)30%的預(yù)付款我已經(jīng)開了13個點的專票,并且6萬塊公對公到賬了,剩下的70%款子客戶說不開發(fā)票了,要現(xiàn)金付,不走公賬!怎么現(xiàn)金付是可行的?客戶直接個人轉(zhuǎn)賬給我個人可以嗎?原合同要做更改嗎?
某企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,購買原材料時有以下幾種方案可供選擇:一是從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,A公司適用稅率13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購買,可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格為10000元三是從小規(guī)模納稅人C公司購買,只取得普通發(fā)票,每噸含稅價格為9000元。甲公司用此原料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額20000元。請對甲公司購貨對象選擇進(jìn)行籌劃。
某企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,購買原材料時有以下幾種方案可供選擇:一是從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,A公司適用稅率13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購買,可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價格為10000元;三是從小規(guī)模納稅人C公司購買,只取得普通發(fā)票,每噸含稅價格為9000元。甲公司用此原料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額20000元。請對甲公司購貨對象選擇進(jìn)行籌劃。
老師,每個月申報工資4600,到年底一次性發(fā)放可以嗎
老師 辦公室物業(yè)管理費兩間 從五月到12月 八個月 增值專票一萬四 是一筆做分錄還是要分?jǐn)偘?/p>
公司考慮上市,上新三板和上北交所有什么區(qū)別,上北郊有什么優(yōu)勢
請問公司如果一次性有十幾萬的酒款的話,可以嗎,我們是做食品的,以前沒走過這個酒款,現(xiàn)在一次性做這么多可以嗎,年收入大概是兩千萬左右的話
老師,企業(yè)所得稅年報里職工薪酬報表里的實際發(fā)生額是職工薪酬科目借方發(fā)生額嗎
老師,我們新注冊的公司納稅人主業(yè)是服務(wù)業(yè),但是我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有設(shè)備銷售及制造,這個有影響么?
老師好,請問學(xué)校的房間做隔斷花了3萬元的材料款,這個計入什么科目啊,需要攤銷嗎
老師請問一下工資年收入超過12萬,但補(bǔ)繳個稅不超過400元,能不能不做個稅匯算清繳申報
老師,請問異地施工預(yù)繳的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅怎么分錄?
企業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)利潤,當(dāng)年利潤不足以彌補(bǔ)以前年度虧損,那在會計上當(dāng)年要不要計提所得稅