你好同學(xué),具體如下
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購(gòu)買原材料時(shí),有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費(fèi)用為2800元。不甲公司以凈利潤(rùn)(稅后利潤(rùn))最大化為目標(biāo)。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年7月購(gòu)買原材料時(shí),有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二∶從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三∶從小規(guī)模納稅人C公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費(fèi)用為2800元。甲公司以實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)最大化為納稅籌劃目標(biāo)。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。計(jì)算哪種方式利潤(rùn)最大
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年7月購(gòu)買原材料時(shí),有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二∶從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三∶從小規(guī)模納稅人C公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費(fèi)用為2800元。甲公司以實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)最大化為納稅籌劃目標(biāo)。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。計(jì)算哪種方式利潤(rùn)最大
某企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,購(gòu)買原材料時(shí)有以下幾種方案可供選擇:一是從一般納稅人A公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11000元,A公司適用稅率13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)買,可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價(jià)格為10000元三是從小規(guī)模納稅人C公司購(gòu)買,只取得普通發(fā)票,每噸含稅價(jià)格為9000元。甲公司用此原料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額20000元。請(qǐng)對(duì)甲公司購(gòu)貨對(duì)象選擇進(jìn)行籌劃。
某企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,購(gòu)買原材料時(shí)有以下幾種方案可供選擇:一是從一般納稅人A公司購(gòu)買,每噸含稅價(jià)格為11000元,A公司適用稅率13%;二是從小規(guī)模納稅人B公司購(gòu)買,可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3%的專用發(fā)票,每噸含稅價(jià)格為10000元;三是從小規(guī)模納稅人C公司購(gòu)買,只取得普通發(fā)票,每噸含稅價(jià)格為9000元。甲公司用此原料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額20000元。請(qǐng)對(duì)甲公司購(gòu)貨對(duì)象選擇進(jìn)行籌劃。
請(qǐng)問合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅簡(jiǎn)化記賬借銷項(xiàng)稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅金可以嗎
老師,有一客戶,每次回款都要扣錢,說是品質(zhì)異常扣款,也沒有通知我們,直接扣了,每個(gè)月回款和開票金額對(duì)不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開票,有增值稅,長(zhǎng)期這樣下去,我們利潤(rùn),企業(yè)所得稅也會(huì)增加?我想不通,對(duì)方的會(huì)計(jì)怎么平賬的?
老師,普通發(fā)票對(duì)于買方賣方來說,做賬分錄不同么
請(qǐng)問老師,我公司采購(gòu)價(jià)格約定不含稅價(jià)100萬元,實(shí)際付款也是100萬元,但發(fā)票按照113萬元開,我該怎么入賬,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款100,稅費(fèi)部分該如何處理
老師好,個(gè)人開票給公司勞務(wù)費(fèi),增值附加按1%繳納,個(gè)人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個(gè)人自己繳納什么時(shí)候可以繳納
老師您好,公司是一般納稅人法人,他有自有財(cái)產(chǎn)把房屋作為辦公室經(jīng)營(yíng)用房,他如果寫無償使用情況下,是不是房產(chǎn)稅和土地使用稅則科黑核定公司繳納,如果自有房產(chǎn)租金租給公司,房產(chǎn)稅和土地使用稅就不用公司繳納了 前些日子我們經(jīng)理用手機(jī)代開發(fā)票開租金給租賃發(fā)票給公司屬于租金費(fèi)用嗎?但是由于房租價(jià)過低要求提供證明。這種應(yīng)該情況下應(yīng)該怎么處理 實(shí)際上是經(jīng)理自有的房產(chǎn)了,租金給我少了還不行,不寫租金是不是也不行
老師,你好,跨境電商的廣告費(fèi)啥費(fèi)用領(lǐng)導(dǎo)說按銷售額分?jǐn)?,我們收入涵蓋銷售原價(jià),銷售原價(jià)折扣,銷售退貨原件,銷售退貨折扣,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼退貨運(yùn)費(fèi)不補(bǔ)貼,,老師,我按銷售原價(jià)減銷售原價(jià)折扣減銷售退貨原件加銷售退貨折扣來算嗎
老師,制造費(fèi)用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報(bào)個(gè)稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個(gè)新法人的工資不報(bào)個(gè)稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)