您好,這個(gè)是你計(jì)提的稅費(fèi),還沒(méi)交的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)金額是怎么算出來(lái)的
老師資產(chǎn)負(fù)債表的存貨起初和期末數(shù)據(jù)不一樣,但是余額表沒(méi)有存貨的數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么查
請(qǐng)問(wèn)我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額有數(shù),是什么意思呢?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該是負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
老師 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題 1.資產(chǎn)類的余期末余額在借方 負(fù)債類的在貸方嗎 ? 2.資產(chǎn)類的應(yīng)收賬款期末余額在借方成負(fù)數(shù)代表什么呢 正數(shù)有代表什么呢? 負(fù)債類的 應(yīng)付賬款期末余額在貸方負(fù)數(shù)代表什么呢 正數(shù)有代表什么呢
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
債券每期付息應(yīng)該也是用應(yīng)付債券-應(yīng)計(jì)利息對(duì)吧,這不是已經(jīng)變化了嗎?為什么還好多都是應(yīng)付利息?
老師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所給我們出具的審計(jì)報(bào)表,我們公司因?yàn)槔麧?rùn)表中的所得稅費(fèi)用科目記錯(cuò)到本年利潤(rùn)中導(dǎo)致所得稅費(fèi)用為0,想更改要求重新出具近三年的,這種情況事務(wù)所應(yīng)該給我們出去么?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開(kāi)票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問(wèn)說(shuō)銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒(méi)有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開(kāi)發(fā)商)已無(wú)力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開(kāi)票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開(kāi)專票嗎? 還是開(kāi)專票要按差價(jià)開(kāi),只能開(kāi)手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開(kāi)呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師,只是計(jì)提的金額嗎,沒(méi)有包含其他的了嗎?
是的,只有計(jì)提,沒(méi)有交才會(huì)有余額
那為啥我的應(yīng)交稅費(fèi)哪里跟我本月計(jì)提的金額不一致的啊,而且差額就是我待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的差額
待認(rèn)證的是還沒(méi)有抵扣的,要先掛賬上的
那就是說(shuō)待認(rèn)證的就是負(fù)數(shù)的,然后我計(jì)提了的金額是正數(shù)的,這樣一減的話,余額就是資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額了,是吧?
是的, 是的,就是這樣的