正數(shù)表示你們欠繳的稅款,負(fù)數(shù)表示多交的稅款或者是有留底。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是正數(shù),什么意思?如圖
老師:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是負(fù)數(shù)是表示什么意思?是留抵稅?
請(qǐng)問(wèn)我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額有數(shù),是什么意思呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是正數(shù)表示什么意思?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 期末余額為負(fù)數(shù) 是什么意思呀
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢(xún)還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
搞不明白了,我的稅款都已經(jīng)繳完了的,為什么資產(chǎn)負(fù)債這個(gè)還有數(shù),要怎么處理呢?
那你看一下哪一個(gè)明細(xì)有這個(gè)余額賬務(wù)處理的不對(duì),還是怎么了。
老師,我已經(jīng)調(diào)整了應(yīng)交稅費(fèi)科目,應(yīng)交稅費(fèi)科目已經(jīng)平了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)還沒(méi)有變呢?
你好,截圖你的科目余額表,應(yīng)交稅費(fèi)看一下,需要有明細(xì)的。
我的截圖怎么發(fā)不出去給你看一下呢
資產(chǎn)負(fù)債表也發(fā)給你看看
那你的軟件取數(shù)不對(duì),應(yīng)該是沒(méi)有余額的。