你好!借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)就可以
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門(mén)人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷(xiāo)售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷(xiāo)售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車(chē)間部門(mén)管理人員薪酬100000元,行政部門(mén)專(zhuān)用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷(xiāo)行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫(kù)存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫(xiě)甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)老師請(qǐng)問(wèn)怎么做啊,就是寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄還有計(jì)算啊....
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營(yíng)的小企業(yè),夫妻經(jīng)營(yíng),沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)做帳,也沒(méi)有財(cái)務(wù)管理規(guī)范意識(shí),除了大數(shù)額款頂從開(kāi)戶很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時(shí)購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購(gòu)買(mǎi)的收據(jù)(有的只有購(gòu)買(mǎi)清單沒(méi)有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購(gòu)買(mǎi)清單上沒(méi)蓋公章),沒(méi)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請(qǐng)問(wèn)一下這些爛東西咋處理???單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí),老板娘說(shuō)都不知道誰(shuí)是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費(fèi)用沒(méi)入帳,而收入是開(kāi)了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對(duì)不上?請(qǐng)問(wèn)該咋辦啊?這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來(lái)后,會(huì)計(jì)要承擔(dān)責(zé)任吧
感恩老師的付出。老師請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)小規(guī)模納稅人小企業(yè)準(zhǔn)則,剛發(fā)現(xiàn)23年腦電夾進(jìn)票和出票都是開(kāi)的維修費(fèi),進(jìn)票當(dāng)費(fèi)用處理了。就23年單位會(huì)計(jì)在做成本時(shí)做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2200貸庫(kù)存商品腦電夾2200(實(shí)際不應(yīng)該做這個(gè)成本分錄)導(dǎo)致庫(kù)存商品腦電夾貸方余額,這種情況怎么處理???求教老師寫(xiě)的詳細(xì)點(diǎn)吧
∴老師,我是?;愤\(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),23年11月份接手,2022年8月收到小蔡汽車(chē)電器修配店的發(fā)票61380元,當(dāng)時(shí)分錄是這樣的, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一修理費(fèi)59592.23 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅1787.77 貸應(yīng)付賬款一小蔡修配店61380 到23年1月實(shí)際用銀行存款付款61380元 分錄是這樣 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一修理費(fèi)61380 貸銀行存款一61380 都己結(jié)賬?,F(xiàn)在間題是小蔡修配店的應(yīng)付賬款貸方余額是61380元。老板說(shuō)錢(qián)己經(jīng)付了的。叫我查查問(wèn)題出在哪兒?這都是之前的會(huì)計(jì)做的。老師我該怎么弄?
#提問(wèn)#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會(huì),需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時(shí)還需要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫(xiě)一下吧應(yīng)收40萬(wàn)稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則例如23年銷(xiāo)售出庫(kù)30噸貨物1.借:應(yīng)收賬款400000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯(cuò)賬借:應(yīng)收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-356982.3 3.同時(shí)沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫(kù)存商品-300000, 4.同時(shí)再將去年盤(pán)盈盤(pán)虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫(kù)存商品-30000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),麻煩老師給看看對(duì)嗎這樣做分錄?
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?