首先,沖回之前錯誤的賬務處理: 借:服務收入(之前確認的服務款金額) 貸:銀行存款(或應收賬款 - 客戶) 然后,正確確認收到的款項中包含的農藥款和服務款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 - 客戶(農藥款部分) 服務收入(服務款部分) 例如,客戶支付了 10,000 元,之前全部確認為服務款,經核實其中 3,000 元為農藥款,7,000 元為服務款。則先沖回之前的 10,000 元服務收入: 借:服務收入 10,000 貸:銀行存款 10,000 再進行正確的確認: 借:銀行存款 10,000 貸:應收賬款 - 客戶(農藥款) 3,000 服務收入 7,000
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
求幾個字母的值,怎么解?主要后面幾個名詞不知道什么意思,怎么求
請問老師,公司業(yè)務人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務提成按什么申報個稅
注會財管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點外購社備(固定資產)那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應注意什么。
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝