您好,可以這么做,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款/暫估
老師好,我們是一般納稅人,在計提農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅的時候,用投入產(chǎn)出法計提進(jìn)項稅可以抵扣一部分銷項,稅務(wù)的說我們用的方法不對,應(yīng)該用成本法,如果用成本法的話計提的進(jìn)項稅要比產(chǎn)出法的少,所以要把之前多計提的那部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來,這樣的分錄要怎么做呢?分幾筆做呢?轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項要沖減什么科目呢?
老師,年末是不是要把利潤表本年累計的利潤總額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,但是我計提的有成本,明年匯算清繳之前不一定要的到票,所以本年利潤現(xiàn)在是負(fù)數(shù),明年說不定就要交所得稅了,那我利潤本年累計的利潤總額不準(zhǔn),直接轉(zhuǎn)還是怎么做
你好老師,個人的車掛靠在我公司名下,現(xiàn)在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)稅率是多少,分錄一共要做多少個,還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計算,計算依據(jù)如何處理。交企業(yè)所得稅 ,那么所得稅如何計算納繳呢。謝謝老師
老師 我上年收入少記了一筆,但是增值稅已經(jīng)上交。就是收入 成本沒有記賬。企業(yè)所得稅還沒有交。請問這種情況會計分錄該z怎么寫 感想老師
老師你好,我想問下,我這邊是小規(guī)模公司,增值稅企業(yè)所得稅都是計報,那我的公資先計提在發(fā)放嗎,還是說可以一起計提一個季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬,取得進(jìn)項直接計入主營業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,未達(dá)起征點轉(zhuǎn)收入嗎,
像這種人力資源服務(wù),總共要開25萬,合計開一欄還是分開幾攔開好一些?
老師,4月份開的開發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在該怎么做?
老師,請問公司的車不在公司名下,購買了交強險,請問能報銷嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師,1-6月績效,支付給代發(fā)工資的營業(yè)部,還有一筆就是支付給員工的1-6月的績效,這個怎么做賬
一般納稅人出售二手設(shè)備需要給對方公司開發(fā)票嗎?
老師 公司購買糧油的發(fā)票可以開專票還剩普票?開專票可以抵扣嗎 需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出或視同銷售嗎?
老師,滴滴出行的發(fā)票是可以抵扣的吧?
10月份材料商給公司開的進(jìn)項發(fā)票,可以抵扣9月份的增值稅稅款嗎?
老師,這個長期待攤費用為啥不可以合并呢?
老師你好,我公司在廣東省韶關(guān)市給員工買社保繳費工資寫多少?
主營業(yè)務(wù)成本要不要分二級明細(xì)?
這個可以分為二級。
貸方我計入其他應(yīng)付款,可以嗎?
記入到其他應(yīng)付款也可以。
必須要分到二級科目是吧?
不是的,不是必須二級科目的