同學(xué)你好 就是按照調(diào)整之后的
利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額嗎?我利潤(rùn)表3個(gè)月的累計(jì)數(shù)加起來(lái)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額!但是我的總賬本年利潤(rùn)總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)總額!這到底是為什么
關(guān)于未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的問(wèn)題:我的前一個(gè)會(huì)計(jì)在去年年末把未分配利潤(rùn)的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的借方去了(本年利潤(rùn)期末余額在貸方,未分配利潤(rùn)這個(gè)科目她好幾年都沒用過(guò)),她說(shuō)這兩個(gè)科目是通用的,我覺得不太對(duì)想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤(rùn),借方負(fù)數(shù)本年利潤(rùn),相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來(lái)了,而且把上年的本年利潤(rùn)貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)我這么操作是正確的嗎
老師。我們年底利潤(rùn)總額本年累計(jì)是2031889.57,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)沒有明細(xì)科目一未分配利潤(rùn),直接借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配,可以嗎。還是說(shuō)要設(shè)置二級(jí)科目
老師,年末是不是要把利潤(rùn)表本年累計(jì)的利潤(rùn)總額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),但是我計(jì)提的有成本,明年匯算清繳之前不一定要的到票,所以本年利潤(rùn)現(xiàn)在是負(fù)數(shù),明年說(shuō)不定就要交所得稅了,那我利潤(rùn)本年累計(jì)的利潤(rùn)總額不準(zhǔn),直接轉(zhuǎn)還是怎么做
老師我想問(wèn)一下就是我利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期初金額是-5118.今年做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)的時(shí)候,去看資產(chǎn)負(fù)債表的期末金額未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)不上利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)的是怎么回事啊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那是等明年匯算清繳完了我扣除補(bǔ)得稅金轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的