你好,500以?xún)?nèi)的可以,如果超過(guò)的話不行。超過(guò)需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。
和個(gè)人交易金額不超過(guò)500元,非現(xiàn)金支付,可稅前扣除,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額不超過(guò)增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。 老師這個(gè)單位伙食費(fèi)都是從早市買(mǎi)的最便宜的 普通收據(jù) 肯定不能報(bào)銷(xiāo)吧 超市小票也不可以吧 必須是發(fā)票吧
老師 總包把勞務(wù)工程給到分包單位,分包再分給我們單位(屬于分包再分包),分包現(xiàn)在給總包開(kāi)票3%專(zhuān)票,然后這3%直接預(yù)繳在項(xiàng)目當(dāng)?shù)亓耍覀冊(cè)俜职倪@種還要在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳一次稅款。并且分包單位只是勞務(wù)公司,預(yù)繳后抵扣不回來(lái)。這種情況如何給分包單位提供成本票?不想重復(fù)多繳稅款勞務(wù)預(yù)繳都是全額繳納3%,總包單位只是勞務(wù)公司,所以預(yù)繳的不能抵扣回來(lái),除非辦理退稅我們?cè)俜职鼏挝唤o分包單位開(kāi)了發(fā)票后,分包單位不能抵扣,也不愿意去辦理退稅,因?yàn)楸旧韯趧?wù)就不允許再分包,再分包屬于違規(guī)行為收據(jù)都不能算正式票不能入賬我要給分包單位提供成本收據(jù)是收款首先收據(jù)是不可以單獨(dú)做憑證的收據(jù)不屬于正式票據(jù)
老師您好,我有三個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教: 1、如果支付寶收支公司業(yè)務(wù)流水,記賬的時(shí)候需要每張賬單的回單,還是就交易流水作為記賬憑證呢? 2、沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的自然人銷(xiāo)售貨物怎么做賬呢?原始憑據(jù)是什么呢? 3、一般納稅人專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,是必須對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售或許的進(jìn)項(xiàng),還是是公司除開(kāi)非員工福利以外的專(zhuān)票都可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買(mǎi)菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買(mǎi)的,每天買(mǎi)1-2佰多,小商販都是手寫(xiě)單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱(chēng)、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
2、居民個(gè)人李某與其妻子在某省會(huì)城市工作,無(wú)自有住房,每月支付房租3000元。2022年相關(guān)的收入及支出如下:(1)全年從單位領(lǐng)取扣除按規(guī)定比例繳納的社保費(fèi)用、住房公積金、個(gè)人繳納的企業(yè)年金后的工資共計(jì)136800元。(2)4月應(yīng)邀乙培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授課,按照合同規(guī)定,課酬為3600元,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已按規(guī)定支付了課酬。(3)5月購(gòu)買(mǎi)福利彩票中獎(jiǎng)30萬(wàn)元,通過(guò)縣級(jí)人民政府對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育事業(yè)捐款10萬(wàn)元并取得相關(guān)捐贈(zèng)票據(jù),選擇在本次中獎(jiǎng)所得中直接扣除。(其他相關(guān)資料:每月按首套住房貸款利率為其購(gòu)于老家某縣城的自有房產(chǎn)償還房貸2000元;以上相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除均由李某100%扣除。)附:綜合所得稅率表(年度)部分要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問(wèn)題,如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)從稅后所得最大化出發(fā),回答李某應(yīng)選擇享受的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除并說(shuō)明理由。(2)計(jì)算李某取得的課酬支付方應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算李某取得的彩票中獎(jiǎng)收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(4)假設(shè)采用稅后所得最大化的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除方案,計(jì)算匯算清繳時(shí)李某全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
老師,每小時(shí)加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)銷(xiāo)售額在27-30萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請(qǐng)幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)老師寫(xiě)一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是本月開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說(shuō)有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問(wèn)題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對(duì)于投房出售的分錄,問(wèn):公允價(jià)值變動(dòng)和公允價(jià)值變動(dòng)損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個(gè)意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
代開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
如果他沒(méi)有辦理臨時(shí)稅務(wù)登記的話,只能開(kāi)增值稅普通發(fā)票。
這種培訓(xùn),屬于增值稅里面的那類(lèi)???按照提供服務(wù)嗎?那是要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?還是去代扣代繳個(gè)稅啊
你好,直接開(kāi)勞務(wù)費(fèi),因?yàn)樗麤](méi)法開(kāi)培訓(xùn)費(fèi),他沒(méi)有資質(zhì),屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的勞務(wù)報(bào)酬,20%~40%的稅率。
個(gè)稅一般是需要企業(yè)代扣代繳。