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外聘培訓(xùn)老師給單位授課,單位自制原始憑證作為發(fā)放依據(jù),可以作為稅前扣除憑證嗎?還是需要授課老師去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票啊?這只屬于支付勞務(wù)報(bào)酬,只需要去稅務(wù)局繳納個(gè)稅,然后取得完稅憑證,作為支付單位費(fèi)用扣除依據(jù)嗎?

2024-07-08 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 14:03

你好,500以?xún)?nèi)的可以,如果超過(guò)的話不行。超過(guò)需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。

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快賬用戶(hù)1933 追問(wèn) 2024-07-08 14:11

代開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-08 14:12

如果他沒(méi)有辦理臨時(shí)稅務(wù)登記的話,只能開(kāi)增值稅普通發(fā)票。

頭像
快賬用戶(hù)1933 追問(wèn) 2024-07-08 14:13

這種培訓(xùn),屬于增值稅里面的那類(lèi)???按照提供服務(wù)嗎?那是要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?還是去代扣代繳個(gè)稅啊

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:14

你好,直接開(kāi)勞務(wù)費(fèi),因?yàn)樗麤](méi)法開(kāi)培訓(xùn)費(fèi),他沒(méi)有資質(zhì),屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的勞務(wù)報(bào)酬,20%~40%的稅率。

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:14

個(gè)稅一般是需要企業(yè)代扣代繳。

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你好,500以?xún)?nèi)的可以,如果超過(guò)的話不行。超過(guò)需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。
2024-07-08
對(duì)的,意思是只要500元以?xún)?nèi)的扣除才不需要發(fā)票的。
2024-10-28
這個(gè)是需要發(fā)票,或者是財(cái)政收據(jù),或者是申報(bào)了個(gè)稅的工資表,才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。至于不合規(guī)的票據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)是可以的,但無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2020-08-18
同學(xué)你好 1.回單或者流水都可以 2.自然人不用做賬的 3.福利費(fèi)和招待費(fèi)不能抵扣
2023-05-09
你好,同學(xué)。 1.您作為分包款,要預(yù)交的,根據(jù)您的合同金額預(yù)交 2.不存在重復(fù)預(yù)交的問(wèn)題,在22年的政策是小規(guī)模是免預(yù)交的。 3.比如整體項(xiàng)目100萬(wàn),分包50萬(wàn),總包是按50萬(wàn)預(yù)交,分包按50萬(wàn)預(yù)交的
2023-01-07
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