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外聘培訓老師給單位授課,單位自制原始憑證作為發(fā)放依據(jù),可以作為稅前扣除憑證嗎?還是需要授課老師去稅務局開發(fā)票???這只屬于支付勞務報酬,只需要去稅務局繳納個稅,然后取得完稅憑證,作為支付單位費用扣除依據(jù)嗎?

2024-07-08 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 14:03

你好,500以內的可以,如果超過的話不行。超過需要去稅務局代開發(fā)票。

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快賬用戶1933 追問 2024-07-08 14:11

代開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:12

如果他沒有辦理臨時稅務登記的話,只能開增值稅普通發(fā)票。

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快賬用戶1933 追問 2024-07-08 14:13

這種培訓,屬于增值稅里面的那類???按照提供服務嗎?那是要開具增值稅專用發(fā)票嗎?還是去代扣代繳個稅啊

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:14

你好,直接開勞務費,因為他沒法開培訓費,他沒有資質,屬于現(xiàn)代服務里面的勞務報酬,20%~40%的稅率。

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齊紅老師 解答 2024-07-08 14:14

個稅一般是需要企業(yè)代扣代繳。

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你好,500以內的可以,如果超過的話不行。超過需要去稅務局代開發(fā)票。
2024-07-08
對的,意思是只要500元以內的扣除才不需要發(fā)票的。
2024-10-28
這個是需要發(fā)票,或者是財政收據(jù),或者是申報了個稅的工資表,才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。至于不合規(guī)的票據(jù),財務報銷是可以的,但無法在企業(yè)所得稅稅前扣除。
2020-08-18
同學你好 1.回單或者流水都可以 2.自然人不用做賬的 3.福利費和招待費不能抵扣
2023-05-09
你好,同學。 1.您作為分包款,要預交的,根據(jù)您的合同金額預交 2.不存在重復預交的問題,在22年的政策是小規(guī)模是免預交的。 3.比如整體項目100萬,分包50萬,總包是按50萬預交,分包按50萬預交的
2023-01-07
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