不對的 不應(yīng)該在利潤表的

老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,對不上就差這個數(shù),是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
老師,您好,收到1,2月的附加稅返還,做分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù) 這樣就把應(yīng)交稅費沖沒了,但減少了稅金及附加,這樣利潤表中的稅金及附加的金額就比下面那個明細(xì)的金額小,這樣報稅的時候填寫那個財務(wù)報表不通過,怎么處理??
老師現(xiàn)在碰到一個問題,我們不是匯算清繳有退稅嗎,我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費稅貸利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
我們?nèi)~繳納了去年11月份的附加稅,但由于延緩繳納政策,退回來的附加稅如何做賬? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-相應(yīng)稅費 我就是這樣做分錄的,但是這樣做會影響利潤表,說不對,利潤表上面稅金及附加和應(yīng)交稅費--相應(yīng)稅費會變大,就是應(yīng)交稅費--相應(yīng)稅費大于稅金及附加怎么辦呢
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
那應(yīng)該咋做?。课已a的是附加稅,當(dāng)時有兩個月填報錯了,這不就是在利潤表嗎?
老師,是不是我補稅的分錄不對啊,完整的分錄請老師告知,謝謝
你把這個貸方的應(yīng)交稅費放到借方負(fù)數(shù)試一下
老師,我做的完整的是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費- 借應(yīng)交稅費- 貸銀行存款 這樣對嗎,和您說的意思一樣嗎
你好借利潤分配-未分配利潤 借應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費正數(shù) 貸銀行存款