哦,他這是報(bào)表重分類(lèi)了。你看一下,你的預(yù)付賬款是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
您好!我想問(wèn)一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢?而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫(xiě)的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢?
老師,我從金蝶導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來(lái),這樣算應(yīng)該對(duì)啊,加起來(lái)比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款借方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,設(shè)置的公司不會(huì)加在一起。是哪里有問(wèn)題。
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對(duì),其他數(shù)據(jù)都正確,利潤(rùn)表也一致,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢(xún)些問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,法定繼承、遺囑、遺贈(zèng)、遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議同時(shí)都存在時(shí),繼承開(kāi)始后的繼承順序是什么??jī)斶€債務(wù)的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來(lái)惡心我,對(duì)我有意見(jiàn),感覺(jué)要?dú)馑懒?/p>
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,要怎么樣看預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)余額?
去看一下明細(xì)賬或者科目余額表,后面的余額,他的正常的余額應(yīng)該是借方,他只要出現(xiàn)的貸方的都屬于
老師,預(yù)付賬款的科目余額表的余額借方余額是:1813927.94,資產(chǎn)負(fù)債表上面的期末余額是1888927.94,差額75000,就在應(yīng)付賬款哪里,
你好,截圖你的科目余額表,我看一下的。
老師,我看到75000的差額,是因?yàn)槲覀冎坝蓄A(yù)付一筆款7萬(wàn)出去,然后對(duì)方開(kāi)了14.5萬(wàn)的發(fā)票回來(lái),然后我也就直接入預(yù)付賬款了,其實(shí)那7.5萬(wàn)還沒(méi)有支付的應(yīng)該就是要進(jìn)入到應(yīng)付賬款吧,
對(duì)的對(duì)的,從分類(lèi)到應(yīng)付賬款賬上不用調(diào)整。
那我這樣的話,需要重新紅沖入賬嗎,還是說(shuō)就這樣就可以了啊,到時(shí)候付款了,是不是就平了呢?如果不調(diào)整的話,科目余額表上面的余額就少了那75000,而且科目余額表上面沒(méi)有體現(xiàn)應(yīng)付賬款7.5萬(wàn)哦
帳上不用調(diào)整了,就這樣就可以的,按照重分類(lèi)之后的報(bào)表來(lái)申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。