哦,他這是報(bào)表重分類(lèi)了。你看一下,你的預(yù)付賬款是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
您好!我想問(wèn)一下為什么公司資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字與預(yù)付賬款的借方及應(yīng)付賬款的借方之和不相等呢?而且差的金額與資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款填寫(xiě)的數(shù)字與應(yīng)付賬款貸方及預(yù)防賬款貸方余額差的數(shù)是一樣的,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢?
老師,我從金蝶導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來(lái),這樣算應(yīng)該對(duì)啊,加起來(lái)比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款借方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,設(shè)置的公司不會(huì)加在一起。是哪里有問(wèn)題。
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對(duì),其他數(shù)據(jù)都正確,利潤(rùn)表也一致,請(qǐng)問(wèn)是什么原因呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事啊? 看以下圖
老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對(duì)很多遍沒(méi)問(wèn)題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
凍玉米,是屬于免稅的項(xiàng)目?因?yàn)閮鋈馐敲舛惖?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報(bào)網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
加油預(yù)付卡充值怎么做帳
A公司從2019年開(kāi)始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購(gòu)進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬(wàn)元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬(wàn)元。A公司對(duì)該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷(xiāo)分錄。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買(mǎi)進(jìn)來(lái)10元,賣(mài)出去9元。老板說(shuō)的年底返利,我聽(tīng)不懂啥意思?
寧波更改報(bào)關(guān)單需要提交一些什么資料呢
老師,要怎么樣看預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)余額?
去看一下明細(xì)賬或者科目余額表,后面的余額,他的正常的余額應(yīng)該是借方,他只要出現(xiàn)的貸方的都屬于
老師,預(yù)付賬款的科目余額表的余額借方余額是:1813927.94,資產(chǎn)負(fù)債表上面的期末余額是1888927.94,差額75000,就在應(yīng)付賬款哪里,
你好,截圖你的科目余額表,我看一下的。
老師,我看到75000的差額,是因?yàn)槲覀冎坝蓄A(yù)付一筆款7萬(wàn)出去,然后對(duì)方開(kāi)了14.5萬(wàn)的發(fā)票回來(lái),然后我也就直接入預(yù)付賬款了,其實(shí)那7.5萬(wàn)還沒(méi)有支付的應(yīng)該就是要進(jìn)入到應(yīng)付賬款吧,
對(duì)的對(duì)的,從分類(lèi)到應(yīng)付賬款賬上不用調(diào)整。
那我這樣的話,需要重新紅沖入賬嗎,還是說(shuō)就這樣就可以了啊,到時(shí)候付款了,是不是就平了呢?如果不調(diào)整的話,科目余額表上面的余額就少了那75000,而且科目余額表上面沒(méi)有體現(xiàn)應(yīng)付賬款7.5萬(wàn)哦
帳上不用調(diào)整了,就這樣就可以的,按照重分類(lèi)之后的報(bào)表來(lái)申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。