您好,這個(gè)是屬于13%的,對(duì)

老師,您好!我公司是礦業(yè)公司,但經(jīng)營(yíng)范圍是石材、礦產(chǎn)品、建筑材料銷售;建筑用石加工。一般納稅人,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備簽合同,是新修高速路的,合同內(nèi)容:按照對(duì)方指定的地點(diǎn)開(kāi)采沙石料加工后再出售給對(duì)方,取不到原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)合同可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收嗎?
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購(gòu)銷合同5800萬(wàn)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計(jì)入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購(gòu)進(jìn)的材料我又計(jì)入哪個(gè)科目呢?核算利潤(rùn)的時(shí)候是在一張利潤(rùn)表上反映出來(lái)嘛?這樣的話就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)的增值稅負(fù)要低些會(huì)不會(huì)有問(wèn)題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ?yàn)楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)又是合并在一張表上報(bào)的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)在構(gòu)建時(shí)未抵扣過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額則其出售時(shí),增值稅的處理是( ) A 按13%的稅率征收 B 按9%的稅率征收 C 按3%的征收率征收 D 按3%的征收率減按2%征收 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法征稅的,按3%的征收率減按2%征收的正增值稅,減征的1%應(yīng)該計(jì)入() A 公允價(jià)值變動(dòng)損益 B 營(yíng)業(yè)外支出 C 其他綜合收益 D 其他收益 t3小規(guī)模納稅人購(gòu)買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是10000元。 A對(duì) B錯(cuò) t4一般納稅人購(gòu)買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是11300元。 A對(duì) B錯(cuò) t5小規(guī)模納稅人購(gòu)買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是11300元。 A對(duì) B錯(cuò) t6一般納稅人購(gòu)買然后一批原材料,不含稅金額是10000元,增值稅1300,這些原材料的入賬價(jià)值是10000元。 A對(duì) B錯(cuò)
我們有一家商貿(mào)公司,然后對(duì)方,要我們?cè)谒莾嘿I東西,對(duì)方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開(kāi)銷售發(fā)票,開(kāi)這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開(kāi)9%,肯定開(kāi)的是10%。那么問(wèn)題我我想問(wèn)一下,我有疑問(wèn)點(diǎn)的地方,就是說(shuō),他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來(lái)開(kāi)13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購(gòu)這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ?,按道理?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒(méi)有毛病的對(duì)嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個(gè)稅率來(lái)開(kāi)給我們,因?yàn)槭卿N售。
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,10月發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)6日,簽發(fā)一張商業(yè)承兌匯票購(gòu)入材料一批,增值稅發(fā)票上注明的貨款為163萬(wàn)元,增值稅稅額為21.19萬(wàn)元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)10日,收到乙公司作為資本投入的材料一批,并驗(yàn)收入庫(kù)。投資合同約定該批原材料價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)為142萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額18.46萬(wàn)元,乙公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。假定合同約定的價(jià)值與公允價(jià)值相等。(3)15日,銷售購(gòu)進(jìn)材料一批,開(kāi)出增值稅發(fā)票上注明的售價(jià)為171萬(wàn)元,增值稅稅額為22.23萬(wàn)元??铐?xiàng)已由銀行收妥。該批材料的實(shí)際成本為168萬(wàn)元。(4)20日,因自然災(zāi)害毀損上月購(gòu)入的材料一批,成本14萬(wàn)元,該批材料購(gòu)入時(shí)支付增值稅1.82萬(wàn)元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)。經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償10萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,其余損失已經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)處理。(5)22日,銷售產(chǎn)品一批,增值稅發(fā)票上注明的貨款為280萬(wàn)元,增值稅稅額為36.4萬(wàn)元。(6)25日,在建工程(新建項(xiàng)目)領(lǐng)用上月購(gòu)入材料一批,成本20萬(wàn)元,該批材料購(gòu)入時(shí)支付增值稅2.6萬(wàn)元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)。算出應(yīng)納稅
老師,21年開(kāi)出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來(lái)了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號(hào)是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅匯算清繳申報(bào)表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個(gè)人的合計(jì)工資,還是填寫(xiě)每個(gè)納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個(gè)電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)的,是公司開(kāi)的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個(gè)沒(méi)有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對(duì)于這個(gè)電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價(jià)格開(kāi)票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時(shí)候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵(lì)中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
個(gè)稅提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正,這個(gè)人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購(gòu)入光伏設(shè)備720萬(wàn),租金總額816萬(wàn),第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個(gè)月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題
工資7000,怎么做工資可以不繳個(gè)稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報(bào)工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常,可以注銷企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報(bào)未做 要怎么注銷


就是說(shuō)可能同樣的材料如果是建筑公司人家就可以簡(jiǎn)易征收率,但商貿(mào)這個(gè)就不行
是這個(gè)意思吧
對(duì)的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的