月底做,這個(gè)月底沒有余額的。
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做???
生產(chǎn)制造企業(yè),現(xiàn)在成立了職工食堂,自己買菜做飯。買菜的成本怎么核算 月初付款分錄 月底結(jié)算開了發(fā)票收到發(fā)票的分錄 還有就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本是否需要分到銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用和制造費(fèi)用中?
老師 用啥表格制作出來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么整到一個(gè)表格里做出來,讓老板看的清晰明了老板只看結(jié)果月底截止時(shí)間是每月25號(hào)還是30號(hào)比較好呢?有的供應(yīng)商是25號(hào)結(jié)賬,有的是30號(hào),我這邊怎么做更合適些
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,到底在月底做還是下月初做,有什么優(yōu)缺點(diǎn),如果月底28號(hào)做了,最后幾天怎么辦?
老師,你好,請(qǐng)問下,如果沒有做到發(fā)票賬,就是把含稅金額 全部入了原材料了,月底結(jié)賬也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在要補(bǔ)回賬,應(yīng)該怎么調(diào)整。???
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
我是說除了月底最后一天下班以后做,要不然當(dāng)月數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確怎么辦?
還是說下月初做的時(shí)候把財(cái)務(wù)軟件的時(shí)間選到上月最后一天?
你好,你只要結(jié)賬什么時(shí)間做就行。結(jié)賬之前做就可以的。就像你5號(hào)結(jié)賬,次月5號(hào),那你這個(gè)時(shí)間做也可以的。