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老師好,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,到底在月底做還是下月初做,有什么優(yōu)缺點(diǎn),如果月底28號(hào)做了,最后幾天怎么辦?

2024-07-05 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-05 16:50

月底做,這個(gè)月底沒有余額的。

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快賬用戶2283 追問 2024-07-05 16:55

我是說除了月底最后一天下班以后做,要不然當(dāng)月數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確怎么辦?

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快賬用戶2283 追問 2024-07-05 16:57

還是說下月初做的時(shí)候把財(cái)務(wù)軟件的時(shí)間選到上月最后一天?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 16:57

你好,你只要結(jié)賬什么時(shí)間做就行。結(jié)賬之前做就可以的。就像你5號(hào)結(jié)賬,次月5號(hào),那你這個(gè)時(shí)間做也可以的。

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月底做,這個(gè)月底沒有余額的。
2024-07-05
是的,本年利潤是貸方話,你現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方,期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0 ,借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤,虧損做相反的,,
2021-01-20
你好,這個(gè)是免費(fèi)的是嗎?你們能分出每個(gè)部門吃了多少嗎?如果分不出來的話,都做到管理費(fèi)用里面付款借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款開了發(fā)票借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2021-12-20
沒有 一月份做就可以的
2021-01-24
你好,這個(gè)你只要看你自己需要交多少稅,然后就做對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)就好了。是所有憑證都做完之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2025-04-09
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