你好,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,但是是需要去增加。企業(yè)的實(shí)收資本才可以。
公司注冊(cè)資本開(kāi)始是200萬(wàn)升成了2000萬(wàn),實(shí)際賬戶上只有200萬(wàn)的資產(chǎn),前期墊資有1000多萬(wàn),都是出納墊資,后期還出納的是備用金,長(zhǎng)期掛的其他應(yīng)付款—出納,這樣長(zhǎng)期性的掛出納名字這個(gè)分錄好不好,有沒(méi)很好的辦法,出納是老板娘一家人,能不能做個(gè)股東投資款,投資的現(xiàn)金,用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資等
請(qǐng)問(wèn)老師,公司準(zhǔn)備注銷,之前一直沒(méi)什么營(yíng)業(yè)收入,有做工資繳納社保公積金,所以這些錢都是老板自己貼進(jìn)去的,當(dāng)時(shí)做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在能轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嗎?開(kāi)業(yè)時(shí)實(shí)收資本與注冊(cè)資本一致并已到賬,但都用來(lái)發(fā)工資和繳社保什么的了,實(shí)收資本大于注冊(cè)資本可不可以?
超出注冊(cè)資本金部分,本來(lái)屬于借款,銀行轉(zhuǎn)入資金時(shí)寫成了投資款,后面還繳納印花稅,做賬還能直接做回其他應(yīng)付款—股東這個(gè)科目嗎?
老師們,老板是公司100%控股股東,2022年1月份注冊(cè),老板在2022年和2023年借公司周轉(zhuǎn)資金3萬(wàn)多,掛在其他應(yīng)付賬款中,2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬(wàn)元(以注冊(cè)資本金形式), 問(wèn)題1:其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉(zhuǎn)到實(shí)繳資本金中? 問(wèn)題2:總注冊(cè)資本金是200萬(wàn)元,我在掛賬是先做了借:其他應(yīng)收賬款—老板 200萬(wàn)元 貸:實(shí)收資本 200萬(wàn)元,借:銀行存款16萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收賬款 16萬(wàn) 這樣做分錄合規(guī)嗎? 問(wèn)題3:老板在4月份交的這16萬(wàn)注冊(cè)資本金是否需要出納寫收據(jù)?(暫時(shí)沒(méi)出納,我做賬并兼出納工作),是否去工商局備案出具出資證明?
那公司目前有欠a股東10萬(wàn)元,掛在“其他應(yīng)付款-a股東”。然后現(xiàn)在注冊(cè)資金要進(jìn)行實(shí)繳。a股東投入20萬(wàn)作為投資款。公司收到這20萬(wàn)投資款,又可以轉(zhuǎn)回10萬(wàn)給a股東嗎? 還有:投資款到公司賬戶,是不是不能拿出來(lái)了?
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
就是把之前未交的實(shí)收資本交夠,剩余的繼續(xù)掛賬,不做資本增加
這種具體應(yīng)該怎么處理
就是把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
其他的就沒(méi)有事了是吧?需要把以前的往來(lái)款回單找出來(lái)湊夠資本金數(shù)字嗎?另外是不是還需要交印花稅,怎么交
對(duì),這個(gè)印花稅是需要繳納的,你實(shí)際等于轉(zhuǎn)到實(shí)收資本的金額的計(jì)算印花稅。
印花稅是萬(wàn)分之五嗎
之前往來(lái)款的回單需要找出來(lái)附上嗎
印花稅的稅率是萬(wàn)分之五
之前的回單不用的。附在賬里就成
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝