你好,增值稅16000/1.01*0.01=158.42 附加稅158.42*12%/2=9.51 然后收票方還要代征個稅(16000-158.42)*(1-20%)*20%=2534.6528
企業(yè)和個人簽訂了推廣合同,業(yè)務推廣產(chǎn)生的傭金30000,個人去代開了業(yè)務推廣費的發(fā)票,需要繳納什么稅費?稅率是多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務費合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
老師您好,自然人個人跟公司簽勞務費的合同,個人需要去稅務局代開發(fā)票,請問這種情況個人都需要繳納什么稅呢
老師,麻煩問下個人與公司簽訂的勞務合同,對方公司要發(fā)票,去稅務局代開發(fā)票只需要繳納個稅嗎?稅率是多少?
老師好,個人去稅務局代開發(fā)票,開票金額6000元,請問由支付企業(yè)代扣代繳個稅,個稅金額是多少?怎么算?謝謝!
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調,而且時間很久才函調結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
1. 老師,增值稅和附加稅,我想問下,個人,不是應該免稅嗎?雖然開票是按1%開的,但是,不應該繳稅呀,月度小于10萬(季度小于30萬呀) 2. 個稅這里,基數(shù)為什么要減掉增值稅呢(16000-158.42),我個人覺得,應該是直接按16000*(1-20%)*80%=2560 煩請老師解答下我的疑惑,謝謝
不是,個人服務費這里不享受30萬季度免稅
按不含稅金額交個稅的了
不是,個人服務費這里不享受30萬季度免稅 為什么不能呢?個人在增值稅層面不是比照小規(guī)模納稅人執(zhí)行嗎?
個稅這里,我打電話問稅務局時,稅務局老師說,要按16000總額,不能減除增值稅,老師說,要看取得的所得
個人服務費這里不享受30萬季度免稅 為什么不能呢?租賃這些按期的就可以,勞務不行