你是小規(guī)模還是一般納稅人?
增值稅申報表中第一欄的數(shù)據(jù)是不是要等于第二欄加上第三欄的數(shù)據(jù)?
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個月,導(dǎo)致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表時提示框顯示您在申報表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個第二欄和第五欄指的是哪里
增值稅申報表主表中,第二欄次,其中應(yīng)稅貨物銷售額本月數(shù)和累計數(shù)填錯數(shù)據(jù)了,第一欄次是對的,繳納稅金也是對的,需要更改申報表嗎?
增值稅申報表主表第二欄是什么數(shù)據(jù),和第一欄的關(guān)系
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
一般納稅人
第1行=第2%2B3%2B4行的合計金額
不對,還有簡易計稅免稅
簡易計稅是填在第5行
是的,1應(yīng)該把那些都加起來吧
那個是根據(jù)附表1自動生成的,不需要你加。第5行是單獨的,
2欄和明細表1哪個欄次有關(guān)系
前邊都說了哈,第1行=第2%2B3%2B4行的合計金額,跟第5欄無關(guān)