你好是的,就是這樣子的。
老師好,當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月收到款了,可以直接記:借:銀行存款XX,貸:主營業(yè)務(wù)收入xx,把收到款的銀行回單和開的發(fā)票附在此憑證后做附件嗎?
老師您好,物業(yè)公司如當(dāng)月和次月均未收到 物業(yè)費(fèi),賬務(wù)如何處理,是當(dāng)月 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金 銷 并開具發(fā)票 嗎
你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但有一個(gè)月是當(dāng)月開票當(dāng)月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但來對賬時(shí)差點(diǎn)就把當(dāng)月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢
想問下公司當(dāng)月借出發(fā)票確認(rèn)收入做了借:應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 次月來款,但是成本也在次月發(fā)生,老板想讓我做到收入成本在當(dāng)月在賬面體現(xiàn)出來,怎么操作
房地產(chǎn)公司,當(dāng)月開了全款發(fā)票,當(dāng)月做借:主營業(yè)務(wù)收入嗎?
裝修款有二百多萬,這個(gè)代賬公司給我司計(jì)入到了主營業(yè)務(wù)成本里,這個(gè)是對的嗎,我司目前沒有收入沒有開票
題341,第3問。投資期410000 經(jīng)營期收入_付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本=-3000+折舊 終結(jié)期:5000 這個(gè)思路和手寫的的錯(cuò)在哪里
老師,代賬的企業(yè)在賬面期初有一千多萬的其他應(yīng)付款(主要是建站時(shí)購?fù)恋睾徒?jīng)營借款),還有筆預(yù)收賬款514萬(沒有摘要,不清楚是什么),應(yīng)該如何處理,一直掛賬上嗎
2023年做的費(fèi)用,如下圖,2023年付款沒有付款,這樣子預(yù)付賬款預(yù)提計(jì)提可以嗎?2025年回不了發(fā)票,沒有合同,沒有發(fā)票,這個(gè)還需要處理嗎?一直掛著預(yù)付賬款嗎?
老師 投資方投入100萬 其中20萬是實(shí)收資本 80萬是資本公積 那在填企業(yè)信息系統(tǒng)公示的時(shí)候 認(rèn)繳出資和實(shí)繳出資應(yīng)該填寫20萬還是100萬呢
請問老師怎么打開銀行u盾打印電子承兌?
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,一般納稅是不是減半的,如果是小規(guī)模納稅人可以減半的嗎
我們公司賣了一個(gè)商標(biāo),請問比如之前的商標(biāo)app 著作權(quán)這些都要算商標(biāo)的原值
老師,營業(yè)執(zhí)照一起刻的名章丟了,有以前刻的一個(gè)名章還在,開公戶影響嘛
請問按季度繳納的印花稅在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中需要計(jì)提嗎
借:主營業(yè)務(wù)成本,當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn),季度末結(jié)轉(zhuǎn)可以?
你好!這樣不行報(bào)表不平
當(dāng)月有主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好,是的,收入和成本對應(yīng)