你好,看你的期末留抵稅額這個(gè)數(shù)字
您好老師,想問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo), 內(nèi)銷(xiāo)100萬(wàn)(銷(xiāo)項(xiàng)13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6.5萬(wàn))外銷(xiāo)100萬(wàn)(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬(wàn)),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬(wàn)的應(yīng)納稅額,這樣沒(méi)算出來(lái)退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬(wàn),產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬(wàn)就可以? 不知道這樣是否正確
老師 生產(chǎn)型首單退稅,企業(yè)有內(nèi)外銷(xiāo),內(nèi)銷(xiāo)大于外銷(xiāo),出口發(fā)票已開(kāi),進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證多少呢?客戶(hù)之前說(shuō)過(guò)沒(méi)有多少進(jìn)項(xiàng)老師,幫忙看下
老師好,請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷(xiāo)金額*退稅率-出口退稅嗎?
老師早上好!出口銷(xiāo)售是零稅率沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅!生產(chǎn)企業(yè)為什么出口銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)稅是應(yīng)退稅額數(shù)據(jù)呢?還要和內(nèi)銷(xiāo)留抵比較誰(shuí)小退誰(shuí)? 例如出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率是13%!應(yīng)退稅額是13萬(wàn)。這個(gè)應(yīng)退稅額不是零稅率的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
你好,老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅能備案外貿(mào)出口嗎?還是只能是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅?選擇外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口,是我們企業(yè)自己自由選擇還是稅務(wù)局根據(jù)我們企業(yè)資料來(lái)定的?老師選擇哪個(gè)對(duì)我們公司退稅有利?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
不用看免抵退稅額嗎
不是,看的增值稅申報(bào)表主表的留抵稅額
是不是也可以看免抵退申報(bào)匯總表上面的最后一欄應(yīng)退稅額呢
這個(gè)是從主表增值稅申報(bào)表引過(guò)來(lái)的
那如果內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)勾選最起碼勾到多少才有退稅呢
銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)社小于0就可以
也就是內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)了10萬(wàn),外銷(xiāo)開(kāi)了20萬(wàn),我必須要有30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)才有退稅是嗎
是的,退的就是購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅部分
那就是看增值稅的主表里的留底稅,也可以看免抵退表里的應(yīng)退稅額是嗎
就是看增值稅的主表里的留底稅,也可以看免抵退表里的應(yīng)退稅額是
我在書(shū)上看到這個(gè)免抵退稅額和留底稅取小的是怎么回事
比如出口計(jì)算應(yīng)退10萬(wàn),留抵8萬(wàn),肯定按8退 反過(guò)來(lái)留抵10萬(wàn),出口計(jì)算8,也是按8,那2到下月繼續(xù)退
那么2到下月就會(huì)顯示在主表的哪一欄里面呢
這個(gè)是在主表也是,和下月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)以前