比如你有交增值稅,消費稅就一定會有附加稅,這里就有金額了。然后如果有房產(chǎn)就有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅等
利潤表中營業(yè)稅金及附加有數(shù)據(jù)表示什么 是已經(jīng)交了的 還是沒有交的
在沒有任何數(shù)據(jù)的情況下,怎么填利潤表和負債表!
老師,那個利潤表中的營業(yè)稅金及附加應(yīng)該根據(jù)什么數(shù)字來算?是假報表
老師,利潤表中,主營業(yè)務(wù)稅金及附加,是依據(jù)哪個數(shù)據(jù)算出來的?
老師,沒有數(shù)據(jù)的情況下,利潤表中的營業(yè)稅金及附加怎么填數(shù)據(jù),有沒有什么依據(jù)?
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費,然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師好,這個第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
這些數(shù)據(jù)都沒有的情況下,只知道銷售收入,該怎么填 ?
老師,還有一個問題,填23年度報表,年初數(shù)是按22年的期末數(shù)填,還是按23年11月份的數(shù)據(jù)填 ?
老師,還有一個問題,填23年度報表,年初數(shù)是按22年的期末數(shù)填,還是按23年11月份的數(shù)據(jù)填 ?
收入,看看是不是有印花了
年初數(shù)是按22年的期末數(shù)填
只看印花嗎?其他的呢,不是沒有數(shù)據(jù),是不知道數(shù)據(jù)。。
沒有其他數(shù)據(jù),只有收入,那就只能看印花了