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Q

老師好,物業(yè)公司,支付水電費,作為成本,已支付,但沒有開發(fā)票,請問怎么做賬呢?

2024-07-04 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-04 11:06

您好 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款

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快賬用戶2317 追問 2024-07-04 11:15

之后拿到發(fā)票后的分錄是什么呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:16

借:應付賬款-暫估應付賬款 貸 應付賬款 有沒有進項稅額可以抵扣?

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快賬用戶2317 追問 2024-07-04 11:39

這是小規(guī)模的,沒有抵扣

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齊紅老師 解答 2024-07-04 11:50

小規(guī)模的,沒有抵扣 那就上面這樣寫分錄就好了

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您好 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款
2024-07-04
你好,這個是 借 管理費用 貸 銀行存款
2021-12-08
同學你好: 收業(yè)主水電費: 借:銀行存款5萬元/1.03 貸:其他應收款一水電費5萬元/1.03 支付水電費: 借:管理費用一水電費3萬元/1.03 應交稅費-增值稅-進項3/1.03*3% 其他應收款7萬元/1.03 貸:銀行存款10萬元/1.03
2023-11-27
你好 ,正常做賬就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
2021-02-03
你好 你收了用戶的做了收入嗎?
2024-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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