對的,沒錯,就是這么做的。
老師,去年底開具的發(fā)票,今年初紅沖了,可以用以前年度損益調整科目做紅字發(fā)票分錄嗎
老師 23年12月預提的成本,在24年1月收到去年的成本發(fā)票,但是忘記紅沖23的預提成本,4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過金額是負數(shù)的來沖掉去年預提的成本,做完紅沖分錄后成本顯示負數(shù),這種情況要怎么處理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個紅沖分錄,第二步再做以前年度損益調整,第三步再做一筆正數(shù)的成本票,這樣可以嗎?
老師,今天沖減以前年度的紅字發(fā)票,記賬是做一張和以前一樣的分錄,只不過用負數(shù)顯示的分錄嗎?
老師,今天沖減以前年度的紅字發(fā)票,記賬是做一張和以前一樣的分錄,只不過用負數(shù)顯示的分錄嗎?
請問去年做了分錄 借應收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個分錄,需要用到以前年度損益調整科目來過渡?然后 以前年度損益調整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
老師,已經(jīng)認證的發(fā)票對方紅沖了,進項稅額轉出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務了,但是為了維護上下游關系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個月的憑證中,原本主營業(yè)務成本中只有一個二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計在做賬的時候把這部稅額計入到應交稅費-應交增值稅-進項稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認證嗎?我怎么報稅呢,把這部分稅額填在申報表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報個稅啊
老師,有個項目提供進來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進項發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務費的賬務處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險進項稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進來的工衣,購進的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進來的花,購進的這個動作用不用印花稅?
截圖當中標紅的地方,進項構成比當中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點區(qū)別的地方給我舉例出來。
老師,我前年開的藍字發(fā)票, 借:銀行存款106, 貸:主營業(yè)務收入100, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)6, 今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖, 借:銀行存款-106, 貸:主營業(yè)務收入-100, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6, 然后開了一張正確的藍字發(fā)票, 借:銀行存款86, 貸:主營業(yè)務收入81.13, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87,是這樣做分錄嗎?
對的,沒錯的,就是這么
沒錯的,就是怎么做賬的
那我今天退給對方的20,怎么記賬???
你這個退的是什么錢?
原來開的發(fā)票106,現(xiàn)在開完正確的86,多收對方20,不得退給對方嗎?今天退給對方20,做完上面的分錄,我這20再做,記什么科目???
借銀行存款20 貸銀行存款20就成了
能這樣輸賃證嗎?借貸方都是銀行存款,這不等于沒做嗎?
今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖, 借:銀行存款-106, 貸:主營業(yè)務收入-100, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6, 然后開了一張正確的藍字發(fā)票, 借:銀行存款86, 貸:主營業(yè)務收入81.13, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87
你看一下,你做了一個負數(shù),做了一個正數(shù),等于是銀行存款正好差這個20,所以這么做就對了。
老師,其實銀行存款-106和86,都沒有銀行存款流水記錄,銀行流水的20也是通過計算體現(xiàn),我想用應收賬款過度一下,怎么也不平,您幫我看看問題出在哪里? 今天開了一張紅字發(fā)票,把原來的藍字發(fā)票紅沖, 借:應收賬款-106, 貸:主營業(yè)務收入-100, 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)-6, 然后開了一張正確的藍字發(fā)票, 借:應收賬款 86, 貸:主營業(yè)務收入81.13, 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅)4.87 然后,貸:應收賬款 20 貸:銀行存款 20 這樣就和銀行流水對上了,但是總不平,您幫我看看哪里有問題?
看你這個會計分錄他應該就是平的呀。
提示借貸方不平?不知道哪里不平?
你需要看看是不是你數(shù)錄錯了?
數(shù)沒錄錯,對好幾次了,您幫我看看應收賬款的20記在借方還是貸方?
然后,貸:應收賬款 20 貸:銀行存款 20
這個應收賬款應該是借方,不能同時貸方
老師,借:應收賬款 20 貸:銀行存款 20 和 貸:應收賬款 -20 貸:銀行存款 20 這兩個分錄是一樣的嗎?因為我發(fā)現(xiàn)借應收賬款20,科目余額表上就會出現(xiàn)2行這家企業(yè),一行應收賬款-A公司借貸方有數(shù),一行應收賬款-A公司借貸方空著,感覺沒并到一起是的,寫在應收賬款 貸方負20,科目余額表上應收賬款A公司就會只有一行,寫應收賬款貸方-20,不行是嗎?
這兩個會計分錄的效果是一樣的。
應收賬款借方20等于應收賬款貸方-20,如果應收賬款記借方寫20,如果應收賬款記貸方寫-20,是這意思嗎?
對,沒錯的,是這個意思。