你好,開紅字發(fā)票不用這個(gè)就直接紅沖當(dāng)期的收入。
你好老師,咨詢個(gè)問題:去年的業(yè)務(wù)也開具普通發(fā)票了,今年涉及到退貨一個(gè)產(chǎn)品,先把去年的發(fā)票紅沖紅沖的分錄是:紅字借應(yīng)收 紅字貸以前前度損益 稅金 今年在重新開具剩余的金額 借 應(yīng)收 貸以前年度損益 稅金嗎
上年用以前年度損益科目調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)調(diào)錯(cuò)了,今年能直接紅沖嗎?
沖紅去年收入發(fā)票 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
去年員工報(bào)銷發(fā)票信息錯(cuò)誤,今年讓對(duì)方?jīng)_紅后重新開具了,收到正確發(fā)票后怎么入帳,借以前年度調(diào)整損益,貸以前年度調(diào)整損益,可以嗎
老師好,去年開的發(fā)票,今年紅沖了分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款嗎
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲囬g里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)考試時(shí),科學(xué)計(jì)算器里面怎么輸入開根號(hào)的計(jì)算?
老師,本無付支無收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
老師,我這啥情況呀,怎么調(diào)
但是不是還沒做匯算清繳嗎,可以調(diào)整去年的收入不
那可以你可以這樣 那可以,你可以這樣處理的,因?yàn)楝F(xiàn)在還沒有匯算清繳。
那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表就正常做之前開的收入是嗎,匯算清繳調(diào)整就行嗎
還是說我可以直接調(diào)整到去年的賬上,把收入沖減下去
現(xiàn)在咱們?nèi)ツ甑膮R算清繳不是還沒做嗎?那你就直接用以前年度使用調(diào)整就行了,然后匯算清繳也不用調(diào)整,直接就歸到去年的收入里了。
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)直接少收入嗎
你好,不會(huì)的咱用以前年度損益調(diào)整,然后可以更正以前的報(bào)表。
我剛剛做了這個(gè)分錄,去年的收入沒變動(dòng)呀
你好,去年收入不會(huì)直接變的。你需要更正申報(bào)表,它才會(huì)有變化。
我賬上的報(bào)表沒看見有變動(dòng)
不是申報(bào)表
賬上的報(bào)表也是的,因?yàn)槟銢]改去年的賬,去年的報(bào)表不會(huì)自動(dòng)變化的。
需要去改這個(gè)報(bào)表它才會(huì)變化。
那就是我要直接去改去年的收入嗎
這個(gè)咱可以做更正的,然后稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)也做更正申報(bào)。這樣就可以了。財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)表都要做更正申報(bào)。
那是不是可以直接把1月的那個(gè)紅字發(fā)票給做到去年12月里呀
可以這樣的,因?yàn)榧t字發(fā)票是1月份才發(fā)生的。
你直接放到去年那個(gè)就不準(zhǔn)確了。
那我要咋個(gè)做,我做在1月做以前年度調(diào)整里,但是我去年的利潤表收入沒有變少誒
那你可以直接做在今年,然后你匯算清繳時(shí)調(diào)整就行了。