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你好,請問印花稅是按購銷合同申報對吧,按銷項發(fā)票不含稅金額+認證的進項不含稅金額 *0.3% 這樣申報對嗎

2024-07-04 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 10:26

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2024-07-04
同學(xué),你好,不含稅的金額做計提
2022-07-12
你好 ;? 你買賣合同是包括了不含稅銷售 和購進發(fā)票合計的? ; 是的? ;? ? 合計金額哈? ?
2022-09-13
你好;? ?如果合同注明了含稅金額。 就得是 購進? %2B銷售合計的含稅金額來報的??
2022-03-02
?你好,不管是否認證,購入貨物都得申報印花稅
2024-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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