你好,這個(gè)它是自動(dòng)帶出來的。

老師,現(xiàn)在的所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)出數(shù)了,我可以把數(shù)刪掉下個(gè)季度再彌補(bǔ)嗎?賬做好了,不想改
季度申報(bào)所得稅時(shí),以前年度虧損可以不彌補(bǔ)嗎?因?yàn)槲矣艘蝗f,以前年度虧損是三萬,想要交點(diǎn)所得稅,但是報(bào)表上彌補(bǔ)虧損那一欄是自動(dòng)彈出的一萬,這個(gè)可以刪除或者修改嗎?
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)出來嗎?還是需要自己手動(dòng)填呢?
#提問#老師申報(bào)企業(yè)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),現(xiàn)在有利潤(rùn)了,得按照25%稅率繳稅。那個(gè)表中我看著有彌補(bǔ)以前年度虧損,可以自己填上上年度虧損嗎
老師我想問下季報(bào)所得稅那里那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)現(xiàn)在是自己填報(bào),不自動(dòng)取數(shù)了嗎
老師注銷時(shí)借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開票,這個(gè)沒得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn),到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評(píng)了一家國企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎(jiǎng),給了獎(jiǎng)金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請(qǐng)問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?


老師我的系統(tǒng)不帶入呢
那你這個(gè)季度是盈利的嗎?
對(duì),這個(gè)季度盈利了,所以要是不帶入以前年度虧損就是要繳納所得稅的
你得看看之前年度有可以彌補(bǔ)的虧損嗎
有啊,老師之前一直是虧損
那你看看,如果看能不能自己手動(dòng)填上
那老師這個(gè)是填寫賬面上的還是填寫匯算清繳調(diào)整后的呢
填寫核算填了整個(gè)以后可以彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)。
不不老師我意思是填寫匯算清繳時(shí)調(diào)增調(diào)減后的虧損額度還是賬面上的算的數(shù)啊
寫匯算清繳時(shí)調(diào)增調(diào)減后的虧損額度