你好!這個借財務費用-利息 貸銀行存款
借款,開始,借:銀行、貸:長期應付款。還錢時是本金+利息一起還,借長期應付:本金+利息,貸方:銀行。后來利息發(fā)票又回來了,要怎么做賬?
老師,好。平常銀行扣的貸款利息,沒及時開發(fā)票,發(fā)票像扣款時,我應該怎么做分錄?發(fā)票是一季度一開,像第一季度,應該是3月份開的,說不定都到四五月份才開出來,像這,我應該怎么做分錄?像這我能用一個過渡科目,每月扣利息時:借:應付利息—利息支出,貸:銀行存款。收到發(fā)票時:借:財務費用,貸:應付利息—利息支出
老師我們收到銀行開出來的長期貸款利息發(fā)票應該怎么做賬?
老師我們收到銀行開出來的長期貸款利息發(fā)票應該怎么做賬?之前每還一次利息都是借財務費用利息支出貸銀行存款,都還完之后銀行開出了發(fā)票,我還需要做賬嗎?
老師,好。我們收到銀行開的貸款利息發(fā)票是專票,像這張發(fā)票我應該怎么處理?當成費用票來做賬可以嗎?
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災害造成損失的補償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務會計填制記賬憑證一財務主管審核記賬憑證一期末財務主管編制期末匯總表一共享會計登記日記賬。業(yè)務會計一××:財務主管審核無誤后,期末根據記賬憑證,登記銀行存款明細賬。財務主管一××:負責審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負責編制科目匯總表。同時,財務主管要及時指導、管理、監(jiān)督、協調財務部下屬人員的業(yè)務工作,使每筆經濟事項得到及時、準確、規(guī)范的賬務處理。共享會計一××:審核業(yè)務會計的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會計一××:根據付款申請單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財務主管審核貨幣資金業(yè)務這樣對嗎
老師好,進口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時候匯率是7,外幣10歐元。支付時候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財務主管、業(yè)務會計、共享會計、成本會計記賬憑證中主管、記賬、復核、制單分別填哪個
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產銷售企業(yè),分內帳與外帳,內帳上存在大量銷售給個人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個關聯公司(把銷售給個人的一部分收入開給關聯公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進銷存系統,又有好些從個體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因為好些銷售給個人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導致帳面存貨達7000多萬的,欠老板娘個人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個人的都放入個體戶可不可行?個體戶不能自己生產吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進去,還有改正了一些錯誤的分錄后,導致資產負債表數據變化(正確的資產表的資產是10萬,原來的資產是5萬),然后為了保持賬表統一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
你好,請問這個老師課件是不是講錯了 資產負債表是有預付款項這四個字,沒有預付賬款
老師就收到發(fā)票了,還款之前就還完了,后開出來的發(fā)票
你好!你之前有計提利息沒