你好可以的 可以分開做的
請問我們公司發(fā)現(xiàn)去年第一季度一筆分錄做錯了,是銀行存款寫錯了,導致去年一年資產(chǎn)負債表貨幣資金都不對,請問我們是每一季度更正還是只需要在最近這個季度申報或更正一下就可以
老師,2022年度計提了一筆費用,分錄是 借: 管理費用一-工資 30000 管理費用一-年終獎 50000 貸:其他應付款1XX 單位 50000 其他應付款2XX 單位 30000 現(xiàn)在1XX單位和2XX單位的金額入錯了,2023年假如我要調賬,是直接調往來科目,還是說要把這筆憑證沖銷了后,重新做一筆正確的憑證,那種方法可取一些,應該是1x單位應該是30000,2X單位是50000?
老師,請問獎金與年終獎有什么區(qū)別?這些可以與工資合一起發(fā)放嗎?另外,增值稅,稅金與附加,企業(yè)所得稅要不要計提?分錄怎么做?還有稅金及附加是怎么計算出來的呢?
老師,工資是每個月都要做計提,發(fā)放的分錄嗎,我們是按季度做的,可以一個季度的金額累加在一起,直接做一筆分錄嗎? 因為賬戶資金不足,工資當月發(fā)的少,后期再補的。計提發(fā)放是按照各人固定到手工資做對不?
請問年度考核獎勵金跟工資表做一張表,一起發(fā)放。入賬可以把這個年度考核獎勵金單獨做一筆分錄嗎、工資單獨一筆分錄?還是說要做在一起,一筆分錄呢?
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務取消,員工都轉入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項目全抵扣進項?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
分錄分別怎么做哦
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸銀行存款 分開一塊都是工資 都屬于工資