你好,同學(xué) 年終獎(jiǎng)是一年一次的 可以單獨(dú)計(jì)稅,可以合并工資 所得稅,稅金及附加一般是要計(jì)提的 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 按照增值稅實(shí)際交納的乘以比例
我們公司是乙方,甲方口頭說(shuō)承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對(duì)公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開(kāi)票工程款,對(duì)出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對(duì)方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
老師好 1.請(qǐng)問(wèn)每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬(wàn)分之三算的嗎?合同金額也就等于開(kāi)的發(fā)票金額所以也可以用所開(kāi)發(fā)票總金額*萬(wàn)分之三對(duì)嗎? 7.工資的會(huì)計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目是一樣的嗎??jī)煞N準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
請(qǐng)徐阿富老師講解,謝絕其他老師。謝謝。 1.請(qǐng)問(wèn)每月都什么需要計(jì)提呢? 2.增值稅,印花稅,每月需要計(jì)提嗎? 3.印花稅的計(jì)算是根據(jù)合同總金額*萬(wàn)分之三算的嗎?合同金額也就等于開(kāi)的發(fā)票金額所以也可以用所開(kāi)發(fā)票總金額*萬(wàn)分之三對(duì)嗎? 7.工資的會(huì)計(jì)分錄具體是什么呢?為什么要用其他應(yīng)收款呢? 8.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)科目是一樣的嗎??jī)煞N準(zhǔn)則下做賬有什么異同點(diǎn)呢?
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開(kāi)1000萬(wàn)發(fā)票,老板承包過(guò)來(lái)做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬(wàn)。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來(lái)公司以前會(huì)計(jì)沒(méi)做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會(huì)計(jì)做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加,沒(méi)做計(jì)提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對(duì)的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
那假如年終獎(jiǎng)與工資是單獨(dú)發(fā)放,還能與工資合一起計(jì)算個(gè)稅嗎,增值稅不用計(jì)提嗎?
假如年終獎(jiǎng)與工資是單獨(dú)發(fā)放, 能與工資合一起計(jì)算個(gè)稅 增值稅不用計(jì)提嗎? 不用額外計(jì)提