您好,把普通發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照專票來做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
老師 ,您好 !今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶開專票, 供應(yīng)商給我們開專票,但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒有進(jìn)行下去,現(xiàn)在我們把開給客戶的票已經(jīng)開退票了(銷項(xiàng)票),供應(yīng)商也同時(shí)給我們開了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證,現(xiàn)在做賬的話,銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過。
老師麻煩問下供應(yīng)商開給我們一張發(fā)票,當(dāng)月入賬了,次月供應(yīng)商跟我們說這張發(fā)票上個(gè)月作廢了已經(jīng),現(xiàn)在該怎么處理的
供應(yīng)商給我們開了張A發(fā)票,我們也正常入賬了,次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)里沒這張A發(fā)票,和對(duì)方溝通后才知道供應(yīng)商把A發(fā)票作廢了,對(duì)方目前一直也沒重開新的發(fā)票給我們,我是做分錄借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)把進(jìn)項(xiàng)稅額沖掉就行了嗎?按照會(huì)計(jì)法和稅務(wù)要求該如何處理?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)