您好!這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款就行 發(fā)放的時(shí)候,借,管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。 然后再借,應(yīng)付職工薪酬,工資貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
老師,請(qǐng)教下,8月份銀行單扣了40元個(gè)稅,這部分個(gè)稅應(yīng)該是6月份工資是吧,應(yīng)該記入7月份賬里,發(fā)放6月份工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―個(gè)人所得稅,這樣對(duì)嗎?
老師,您好,我們公司做了會(huì)計(jì)交接,前任會(huì)計(jì)是5月份申報(bào)3月工資個(gè)稅,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是6月申報(bào)5月工資個(gè)稅,所以,現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,4月份工資的個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬(wàn)),后來(lái)工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒(méi)有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下啊?
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說(shuō)明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開(kāi)反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒(méi)有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來(lái)不及,6月份有銷(xiāo)售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說(shuō)下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問(wèn)一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒(méi)有寫(xiě)付款時(shí)間,只寫(xiě)了日期3年的
老師,請(qǐng)問(wèn)下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來(lái)款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來(lái)應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺(jué)得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來(lái)當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師,麻煩把數(shù)字帶進(jìn)去可以嗎?從計(jì)提到發(fā)放的全過(guò)程
借,管理費(fèi)用工資6 0000貸,應(yīng)付職工薪酬工資60000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅3000 ?貸銀行存款3000 借,應(yīng)付職工薪酬,工資60000 貸,銀行存款57000,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅3000
老師,這3000應(yīng)該是員工個(gè)人承擔(dān)的,這個(gè)賬體現(xiàn)不出來(lái)呀,
你好!這個(gè)體現(xiàn)了啊。因?yàn)樽詈竽且徊椒咒洶l(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)了57000給他。
不通過(guò)其他應(yīng)收做了?
您好,這個(gè)不需要了。從他的工資里面扣就可以了