你好!這個(gè)你可以計(jì)入工程施工-合同成本a項(xiàng)目材料費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。
銀行承兌匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給我們c c收到匯票沖的是b還是a的應(yīng)收賬款
老師,交印花稅有一項(xiàng)是借款合同,我想問問是雙方都需要交嗎?我公司是出借人的交還是借款人的交印花稅呢
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓的增值稅及其附加稅率
老師:開了發(fā)票怎么發(fā)XML格式給對(duì)方
老師,退以前年度房產(chǎn)稅如何做分錄
老師,你好,公司長期股權(quán)投資49萬,那個(gè)公司一直虧損,今年以3283元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了投資股份,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)收入是醫(yī)療檢測服務(wù),免稅,現(xiàn)在公司附帶賣一些二類產(chǎn)品,試劑盒或者檢測儀器之類的,請(qǐng)問老師,銷售試劑盒的開票的項(xiàng)目編碼是多少呀?以及稅點(diǎn)按照多少開?賬務(wù)處理是記入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?有時(shí)候單筆銷售額可能大于檢測項(xiàng)目所有收入金額?
老師 假如有個(gè)季度繳納所得稅 我可不可可以先不繳納 害怕后面匯算時(shí) 如果不繳納的話退稅麻煩
出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報(bào)關(guān),實(shí)際貨值+運(yùn)費(fèi)200=總的600,報(bào)關(guān)貨值400元(含運(yùn)費(fèi)),25.7修改了銷項(xiàng)票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在增值稅附表二哪一行
空調(diào)為什么計(jì)入材料費(fèi)當(dāng)中啊
你好,是用在項(xiàng)目上,還是用在哪兒
在項(xiàng)目上的項(xiàng)目部使用
你好,這樣子的話你記錄施工合同成本a項(xiàng)目間接費(fèi)用-辦公費(fèi)
10800元,這個(gè)金額可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
你好,你是一臺(tái)嗎?還是幾臺(tái)?單價(jià)有沒有超過5000?
一共3臺(tái),一臺(tái)價(jià)格5600元,另外2臺(tái)價(jià)格分別是2600元,專票,在一張發(fā)票上開具出來的,共計(jì)10800元
你好你可以把超過5000的計(jì)入固定資產(chǎn),其他的做費(fèi)用 借固定資產(chǎn)? 施工合同成本a項(xiàng)目間接費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸銀行付款。
在一張發(fā)票上開具出來的,我還要把它拆開嗎?
你好,是的。是要分開。
空調(diào)按幾年折舊,這個(gè)項(xiàng)目工期只有一年,折舊不完啊
你好,你們這個(gè)空調(diào)做完這個(gè)項(xiàng)目就不要了嘛。
你的意思是折舊到哪月,就算哪月,完工就結(jié)轉(zhuǎn)成本,剩下的不管了是嗎?
您好,剩下的,要看你是怎么處理的,比如你用到別的工地上去了也可以,比如你賣掉了也可以。
能不能把這10800元全部計(jì)入固定資產(chǎn)去核算呢?
空調(diào)屬于電子設(shè)備嗎?按幾年折舊
你好,是的,空調(diào)是電子設(shè)備,最低三年。
能不能把這10800元全部計(jì)入固定資產(chǎn)去核算呢?或者把10800元直接做一次性費(fèi)用入賬呢
你好可以的,可以都做固定資產(chǎn)。